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发布时间:2023-12-11 02:00:31

[多项选择]注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有( )。
A. 检查
B. 函证
C. 观察
D. 监盘

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[多项选择]注册会计师审计过程中获取的被审计单位下列证据中,( )属于外部证据。
A. 应收账款函证回函
B. 被审计单位律师的证据文件
C. 注册会计师自己编制的分析表
D. 被审计单位开出的销售发票
[多项选择]注册会计师审计过程中获取的被审计单位下列证据中属于内部书面证据的有( )。
A. 会计记录
B. 客户盘点单
C. 客户律师对审计询证函的回函
D. 董事会会议记录
[多项选择]注册会计师审计过程中若无法获取充分且适当的审计证据,则应发表( )类型的审计报告。
A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见
[多项选择]注册会计师在审计过程中搜集的环境证据包括的内容主要有( )。
A. 被审计单位的章程、合同、协议和营业执照
B. 被审计单位有关内部控制情况
C. 被审计单位管理人员的素质
D. 被审计单位各种管理条件和管理水平
[多项选择]在审计过程中,注册会计师应当将审计( )记录于审计工作底稿。
A. 计划
B. 实施过程
C. 结果
D. 其他需要加以判断的重要事项
[单项选择]A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责收集审计证据的助理人员提出的相关问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。
会计师事务所与丁公司于2006年1月10日签订的2005年度会计报表审计业务约定书,作为审计档案,审计业务约定书应当( )。
A. 至少保存至2006年
B. 至少保存至2015年
C. 至少保存至2014年
D. 长期保存
[多项选择]在审计过程中,注册会计师应当承担审计责任,被审计单位管理当局应承担会计责任,管理当局的会计责任为( )。
A. 保护资产的安全完整
B. 保证审计报告的真实、合法
C. 保证盈利预测目标的实现
D. 建立健全内部控制制度
[单项选择]A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在编制审计报告过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。
根据独立审计准则的要求,注册会计师在 ( )对被审计单位年度会计报表发表意见或出具无法表示意见的审计报告。
A. 实施了必要的审计程序后
B. 实施审计工作的基础上
C. 实施了必要审计方法基础上
D. 实施了符合性测试和实质性测试的程序后
[多项选择]在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明的内容应当包括( )
A. 被审计单位将足额支付审计费用
B. 被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷
C. 被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责
D. 被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊
[单项选择]如果注册会计师在审计过程中,由于审计范围受到委托人、被审计单位或客观环境的严重限制,不能获取必要的审计证据,以致无法对会计报表整体发表审计意见时,应当出具 ( )的审计报告。
A. 保留意见
B. 否定意见
C. 无保留意见
D. 拒绝表示意见

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