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发布时间:2023-10-04 03:27:08

[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),以下哪个机构需要建立总审计师制度?()
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行南昌中心支行
C.中国消费者协会
D.中国石油天然气股份有限公司

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[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),以下哪个机构需要建立总审计师制度?()
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行南昌中心支行
C.中国消费者协会
D.中国石油天然气股份有限公司
[多选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),内部审计机构负责人应当具备以下哪些工作背景?()
A.审计
B.会计
C.经济
D.管理
[多选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),以下哪些属于内部审计机构的具有权限?( )
A.参加单位所有会议,召开与审计事项有关的会议
B.参与研究制定有关的规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
D.提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),单位建立的审计发现问题整改机制,以下哪位是整改第一责任人?( )
A.单位主要负责人
B.被审计部门主要负责人
C.审计部门主要负责人
D.以上都不对
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )。
A.A.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
B.B.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
C.C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的目的是( )。
A.A.促进单位完善治理、实现目标
B.B.保障全体职工利益
C.C.为社会审计组织提供服务
D.D.保护内部审计部门的利益
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是( )。
A.A.监督
B.B.评价
C.C.建议
D.D.以上都是
[多选题]下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责( )
A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D.单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构履行职责所必需的经费,采取以下方式筹集( )
A.列入本单位财务预算,由本单位予以保证
B.由内部审计机构自筹
C.由上级审计部门划拔经费
D.采取本级自筹与上级划拔结合方式
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》自( )起施行。
A.2018年1月1日
B.2018年2月1日
C.2018年1月12日
D.2018年3月1日
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的( )。
A.A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度
B.B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复
C.C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,不需列入本单位预算。
D.D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰
[判断题]工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复 核。这个规定是由《内部审计的职责声明》这项规定建立的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计法》的规定,国务院设立审计署,在( )领导下,主管全国的审计工作。
A.全国人大委员长
B.国家主席
C.国务院
D.国务院总理
[单选题]首席审计官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。内部审计师与薪酬福利部的领导取得了联系,但被拒绝接触必要的文件。为 了避免这个问题:
A.在内部审计章程中应该详细说明与绩效审计有关的记录接触。
B.应要求内部审计师向组织的首席执行官报告。
C.追踪长期的计划过程,确保接触到所有相关的记录。
D.应要求审计委员会批准所有的范围限制。
[单选题]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该()
A.直到达成一致意见后才出具审计报告;
B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告;
C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异;
D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。

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