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[单选题]下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
[多选题](2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
[多选题]销售与收款循环内部控制包括()。
A.批准赊销与销售相互独立
B.批准赊销与发货开票相互独立
C.支付货款与记录相互独立
D.批准坏账与收款、记账相互独立
E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立
[多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
A.发函询证应收账款
B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表
C.实地观察不相容职务划分情况
D.审查销售发票是否经过授权批准
E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
[多选题]下列各项中,符合采购与收款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.只有进过授权的人员才能提出采购申请
C.仓库保管人员负责购进货物的验收
D.由业务经办人员对卖方发票进行检查
E.作废的支票与未签发的支票一同保管
[多选题]下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度
B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号
C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账
D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账
E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
[多选题]被审计单位针对销售与收款循环中内部核查程序的主要内容包括( )。
A.检查是否存在销售与收款交易不相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D.检查销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定
[多选题]以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。
A.检查企业验收单是否有缺号
B.检查应付凭单连续编号的完整性
C.检查付款凭单是否附有卖方发票
D.审核采购价格和折扣的标志