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发布时间:2023-12-26 21:07:36

[单选题]下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

更多"[单选题]下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风"的相关试题:

[单选题]内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:
A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论
B.内部审计师通过观察固定资产得出数目,并与年末的记录中固定资产的盘点数进行比对,从而证明了固定资产的存在性
C.内部审计师通过检查2014年的存货收发记录,没有发现2013年的存货交易记录,所以证明2014年的记录是正确的
D.内部审计师利用分析性复核程序估计销售账户余额的正确性,得出账簿记录的正确性
[单选题]下列选项中关于教学实施描述错误的是()。
A.教学设计与教学实施是紧密联系的两个教学阶段
B.教学实施是教学设计的前提和保障
C.教学实施确定了教学目标和指导思想
D.教学实施就是根据一定的教学思想、教学目的和教学内容以及教学主客观条件组织安排教学活动的方式
[多选题]内部控制的基本原则是为实现内部控制目标,在建立和实施内部控制过程中,都应遵循具有(  )的要求。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.普遍性
E.指导性
[判断题]内部控制的基本原则是为实现内部控制目标,在建立和实施内部控制过程中,都应遵循具有普遍性和指导性的要求。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在设备制造实施过程中,下列对特殊过程的描述,正确的是( )。
A.测量方法不存在
B.测量方法对产品具有破坏性
C.该过程的结果在后面检验能测量
D.该过程结果在后面试验中能测量
E.所关心的特性在流程过后将不存在
[不定项选择题]关于适用法律过程中的内部证成,下列选项正确的是:( )
A.内部证成是给一个法律决定提供充足理由的活动
B.内部证成是按照一定的推理规则从相关前提中逻辑地推导出法律决定的过程
C.内部证成是对法律决定所依赖的前提的证成
D.内部证成和外部证成相互关联
[多选题]测绘项目实施过程中需要加强质量控制,下列选项中,属于质量控制依据的有哪些?(  )
A.测绘合同
B.经过审批的技术设计书
C.作业指导书
D.测绘国家标准、行业标准
E.经费审批表
[单选题]内部审计师在审计过程中应该考虑确定使用分析性程序的范围,下列选项中属于要考虑的因素是:
A.财务与非财务信息的适用性与可靠性
B.有关组织经营行业的信息的适用性与可比性
C.分析性复核可以预测的结果的准确性
D.以上均是
[单选题]在网络设计和实施过程中要采取多种安全措施,下面的选项中属于系统安全需求措施的是( ) 。
A.设备防雷击
B.入侵检测
C.漏洞发现与补丁管理
D.流量控制
[单选题]在网络设计和实施过程中要采取多种安全措施,下面的选项中属于系统安全需求措施的是(68) 。
A.设备防雷击
B.入侵检测
C.漏洞发现与补丁管理
D.流量控制
[不定项选择题]关于适用法律过程中的内部证成,下列选项正确的是:( )(2013年)
A.内部证成是给一个法律决定提供充足理由的活动
B.内部证成是按照一定的推理规则从相关前提中逻辑地推导出法律决定的过程
C.内部证成是对法律决定所依赖的前提的证成
D.内部证成和外部证成相互关联
[单选题]下列选项中,( )是指在项目实施过程中,对影响项目成本的各项要素,即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支,采取一定措施进行监督、调节和控制,及时预防、发现和纠正偏差,保证项目成本目标的实现。
A.成本核算
B.成本控制
C.成本分析
D.成本测算
[单选题]在网络设计和实施过程中要采取多种安仝措施,下面的选项中属于系统安全需求措施的是(68) 。
A.设备防雷击
B.入侵检测
C.漏洞发现与补丁管理
D.流量控制
[单选题]在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:
A.在审计过程中可能没有发现重大错误或弱点
B.发现内部控制环境薄弱,所以不能正确的评价活动
C.发现自身不具备发现审计风险的技能,进而没有发现审计风险
D.在检查过程中漏掉了一张有错误的会计凭证
[单选题]质量管理体系文件包含内部审核控制程序文件。以下选项中,关于内部审核的描述,错误的是(  )。
A.根据监督审核部门确定的时间进行内部审核
B.内部审核时,应关注质量管理体系是否得到有效的实施和保持
C.组织应保留内部审核的成文信息
D.内部审核结果应报告给相关管理者
[单选题]以下哪项最恰当地描述了内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程中的工作目标?
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现提供合理的确认
D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
[单选题]下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通

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