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[单选题]商业银行内部审计部门应当每()对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告
A.季
B.半年
C.年
D.两年
[填空题]根据《审计法》,审计机关进行专项审计调查时,应当向被调查的地方、部门、单位出示专项审计调查的( ),并说明有关情况。
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[判断题]由董事会一致同意才能任免内部审计部门经理。
A.正确
B.错误
[单选题]总行审计部至少( )对本行关联交易进行一次内部专项审计,审计结果向本行董事会和监事会报告。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[单选题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门应在每年( )前向董事会内控与审计委员会提交次年度的内部审计工作计划。
A.1月31日
B.6月30日
C.7月31日
D.12月31日
[判断题]内部审计部门应当至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况()
A.正确
B.错误
[判断题]董事会至少每年一次审批资本充足率管理计划,审议资本充足率管理报告及内部资本充足评估报告,听取对资本充足率管理和内部资本充足评估程序执行情况的审计报告。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制治理和组织架构是由董事会、监事会、高级管理层、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的。( )
A.正确
B.错误