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发布时间:2024-01-02 21:20:02

[单选题]内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。
A.风险识别
B.风险管理
C.风险评估
D.审计风险

更多"[单选题]内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大"的相关试题:

[判断题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员应当深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的()进行测试。
A.合法性
B.有效性
C.客观性
D.适当性
[判断题]内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任:①未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的;②隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;③泄露国家秘密或者商业秘密的;④利用职权谋取私利的;⑤违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。()
A.正确
B.错误
[单选题]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A.审计报告
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计通知书
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》:内部审计机构和内部审计人员在从事内部审计工作时,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,做到独立、客观、()、保密。
A.规范
B.真实
C.严谨
D.公正
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[判断题]内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注组织架构、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。()
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件,是指()
A.审计证据
B.审计通知书
C.审计报告
D.审计计划
[判断题]基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。()
A.正确
B.错误
[多选题]督察审计人员通过了解被督察审计单位内部控制体系的设置和运行情况,进行相关分析、测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性做出评价,并利用测评结果确定实质性测试的范围、重点和方法,其步骤是(ABCD)
A.对内部控制体系进行调查了解。
B.对内部控制进行初步评价,评估控制风险水平。
C.对内部控制的执行情况进行符合性测试。
D.提出内部控制测评结果,并利用测评结果确定实质性测试的范围、重点和方法
[判断题]对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次,其中:属于内部审计部门质量控制的内容有()。
A.指导内部审计人员执行审计计划
B.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核
C.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力
D.指导外部审计人员执行审计计划
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误

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