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发布时间:2023-10-26 03:04:16

[判断题]反洗钱内部控制应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]反洗钱内部控制应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束"的相关试题:

[单选题]内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受控制约束的权力,这反映的是商业银行内部控制的()。
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.独立性原则
[判断题]内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制,这是内部控制适应性原则的体现。()
A.正确
B.错误
[单选题]:《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制应当贯彻的原则是( )。
A.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则
B.全覆盖
C.审慎
D.制衡性
[多选题]内部控制应当与商业银行的(  )相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.经营规模
B.业务范围
C.风险特点
D.组织结构
[多选题]2内部控制应当与商业银行的(.)相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.经营规模
B.业务范围
C.风险特点
D.组织结构
[多选题] 商业银行内部控制的“相匹配原则”是指,商业银行内部控制应当与 等相适应,并根据情况变化。( )
A.管理模式
B.业务规模
C.产品复杂程度
D.风险状况
[判断题]内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制目标。
A.正确
B.错误
[判断题]:内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制应当包括以下要素(  )。
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
[判断题]我行内部控制应当与本行的经营规模、业务范围和风险特点相适宜,确保不计成本地实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注( )、( )和( )的内部控制。
A.重要业务单位
B.主要领导人
C.重大业务事项
D.高风险领域
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]:内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的( )。
A.决策与执行
B.监督
C.评价
D.询问
[多选题]4内部控制应当包括以下要素(.)
A.内部控制环境.
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正

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