题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-09 16:59:43

[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正"的相关试题:

[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:( )。
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]根据《内部审计人员职业道德规范》内部审计人员职业道德所涵盖的内容不包括()
A.职业道德
B.职业纪律
C.职业责任
D.职业声誉
[判断题]审计人员在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分了解。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[单选题]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。
A.独立性
B.合法性
C.客观性
D.公正性
[单选题]内部审计人员实施审计时,应当对审计工作全过程进行记录,应将获取的审计证据的名称、来源、内容、时间等要素清晰完整地记录在( )中。
A.审计工作底稿
B.审计结论
C.审计意见
D.审计建议
[单选题]内部审计人员应当遵循( )原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
A.客观性
B.公正性
C.公平性
D.准确性
[判断题]内部审计人员薪酬水平不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、( )、鉴定、调节和分析等方法,获取审计证据,并将审计过程和结论记录于审计工作底稿。
A.观察
B.访谈
C.调查
D.函证
[判断题]内部审计人员有权自行对外披露所获取的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计工作评价结果作为审计人员年度考评、评先评优的重要参考依据。
A.正确
B.错误
[单选题]银行内部审计人员至少应具备( )以上金融从业经验?
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[单选题]银行业金融机构内部审计人员原则上按员工总人数的( )%配备,并建立内部岗位轮换制。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码