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[单项选择]在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制失效或审计人员不拟进行符合性测试时,可将控制风险水平直接确定为:
A. 最高
B. 适中
C. 最低
D. 忽略不计
[单项选择]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
A. 检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B. 审查资产负债表编制方法的合规性
C. 审阅资产负债表的格式
D. 审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单项选择]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是( )。
A. 调查并描述该业务循环的内部控制
B. 检查不相容职责是否确实分离
C. 抽查相关凭证是否连续编号
D. 评价该业务循环的内部控制
[单项选择]内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计的()是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计的()是指内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[判断题]了解电子数据处理系统及其控制,是审计人员评价内部控制和使用计算机进行审计的关键。
[判断题]内部审计人员应当考虑内部控制、风险管理的适当性和有效性可能影响分析程序效率和效果。
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,了解有关情况,收集审计证据。
A. 观察法
B. 函证法
C. 监盘法
D. 询问法
[单项选择]内部审计的()是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,了解有关情况,收集审计证据的方法。
A. 观察法
B. 函证法
C. 监盘法
D. 询问法
[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的:
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境
[单项选择]如被审计单位相关内部控制发生显著变动,注册会计师在进行控制测试时,应( )。
A. 重点测试变动以后的内部控制
B. 重点测试内部控制的变动对相关会计报表项目的影响
C. 对内部控制的变动原因进行详细了解
D. 对变动前后的内部控制分别进行测试