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[单项选择]基于预算期内一系列可预见的业务量水平编制的、能适应多种情况的预算是:
A. 弹性预算
B. 固定预算
C. 增量预算
D. 零基预算
[单项选择]在下列预算编制方法中,基于一系列可预见的业务量水平编制的、能适应多种情况的预算是( )。
A. 弹性预算
B. 固定预算
C. 增量预算
D. 零基预算
[多项选择]预算主题是本预算期内企业生存与发展要解决的核心问题。选择预算主题的依据有( )。
A. 企业发展战略和年度经营计划
B. 财务指标和部分非财务指标
C. 人员素质和绩效指标
D. 企业经营业绩和利润指标
E. 企业内部和外部环境的影响
[单项选择]预算主题是本预算期内企业生存与发展要解决的核心问题。以下哪项不属于预算主题选择的依据( )
A. 企业发展战略和年度经营计划
B. 企业外部环境的影响
C. 企业内部环境的变化
D. 财务指标和所有的非财务指标
[单项选择]日常业务预算中,惟一仅以数量形式反映预算期内有关产品生产数量和品种构成的预算是( )。
A. 现金预算
B. 销售预算
C. 成本预算
D. 生产预算
[判断题]财务预算是指企业在计划期内反映有关预计现金收支、财务状况和现金流量的预算。
[单项选择]预算主题是本预算期内企业生存与发展要解决的核心问题。以下选项中,不属于预算主题选择依据的是( )。
A. 企业发展战略和年度经营计划
B. 企业外部环境的影响
C. 企业内部环境的变化
D. 企业人力资源现状
[单项选择]能反映预算期内货币资金的流入、流出以及资金调节的预算称( )预算。
A. 现金流量表
B. 资本金
C. 预算资金
D. 流出资金
[单项选择]在成本习性分析的基础上,按照预算期内可能发生的各种业务量水平编制的预算是:
A. 成本预算
B. 销售预算
C. 固定预算
D. 弹性预算
[判断题]直接人工预算可以反映预算期内人工工时的消耗水平和人工成本。()
[单项选择]在成本按习性分析的基础上,按照预算期内可能发生的各种业务量水平编制的预算是( )。
A. 成本预算
B. 销售预算
C. 固定预算
D. 弹性预算
[多项选择]全面预算管理是将未来某段预算期内的工作计划以货币形式表示出来的管理制度。编制人力资源系统预算需要考虑的主要因素有( )。
A. 企业产品生命周期
B. 绩效和薪酬政策
C. 培训发展体系
D. 人力资源管理水平与企业发展匹配程度
E. 供应商管理
[单项选择]成本预算的编制方法中,( )预算为克服固定预算无法准确地预见未来成本可能达到的程度和发展趋势这一缺陷而产生的。
A. 零基
B. 滚动
C. 概率
D. 弹性