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发布时间:2023-12-12 03:58:21

[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的( )。
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境

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[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的:
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境
[单项选择]下列关于企业内部审计人员的素质要求,说法不正确的是( )。
A. 应具备必要的学识和业务能力,熟悉本企业的经营活动和内部控制
B. 应当遵守职业道德规范
C. 应保持独立性和有效性
D. 应具备良好的人际交往技能
[单项选择]对企业内部审计人员的基本素质要求,不包括( )。
A. 遵循职业道德规范,以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务
B. 具备必要的学识和业务能力,熟悉企业的经营活动和内部控制
C. 具备良好的人际交往能力,能进行有效的组织协调
D. 在内审业务中,保持独立性和客观性
[单项选择]企业的内部控制五要素中属于内部控制基础的是( )。
A. 控制活动
B. 控制环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[单项选择]下列要素中不属于内部控制要素的是( )。
A. 控制活动
B. 事项识别
C. 信息与沟通
D. 监控
[单项选择]企业的内部控制的五要素中属于内部控制基础的是( )。
A. 控制活动
B. 控制环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[单项选择]下列项目不属于内部控制基本要素中内部环境的有( )。
A. 信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制
B. 内部审计机制
C. 企业文化
D. 人力资源政策
[单项选择]在商业银行内部控制的要素中,下列不属于内部控制措施的是( )。
A. 高层检查
B. 内控绩效监测
C. 实物控制
D. 审批与授权
[单项选择]不属于COSO内部控制系统要素的是( )。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 员工参与
[单项选择]下列内容中属于内部控制中控制环境要素的是( )。
A. 信息沟通系统的建立
B. 凭证与记录控制
C. 组织结构的设置
D. 对内部控制过程的监督
[单项选择]企业内部审计的权限不包括( )。
A. 监督权
B. 决策权
C. 报告权
D. 一定的处置权
[单项选择]下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是( )。
A. 人事政策
B. 组织结构设置
C. 风险评估
D. 凭证与记录控制
[单项选择]企业内部审计的主要作用不包括( )。
A. 支持
B. 监督
C. 服务
D. 保障
[多项选择]下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通

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