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发布时间:2024-03-09 02:37:39

[单项选择]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是()
A. 调查并描述该业务循环的内部控制
B. 检查不相容职责是否确实分离
C. 抽查相关凭证是否连续编号
D. 评价该业务循环的内部控制

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[单项选择]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是( )。
A. 调查并描述该业务循环的内部控制
B. 检查不相容职责是否确实分离
C. 抽查相关凭证是否连续编号
D. 评价该业务循环的内部控制
[单项选择]对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问进行审查的是:
A. 考勤、薪酬结算和薪酬发放职责是否相互分离
B. 薪酬费用账务处理是否正确
C. 各种津贴和补贴发放标准是否合规
D. 职工薪酬在财务报表中的披露是否正确
[单项选择]对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是:
A. 薪酬计算是否正确
B. 职工福利费的提取是否正确
C. 薪酬费用账务处理是否正确
D. 薪酬结算和发放职责是否分离
[单项选择]在薪酬业务循环内部控制中,人员调配单的编制与审批相互独立,其目的是:
A. 防止虚增人数和工资级别
B. 防止多计和错计出勤天数
C. 防止多计或少计产量和工时
D. 防止虚报和错报产品产量
[单项选择]在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以( )
A. 直接进行符合性测试
B. 直接进行实质性测试
C. 直接进行实地盘点
D. 不进行实质性测试
[单项选择]下列文件中,同时属于薪酬业务循环和生产与存货循环的是:
A. 产量和工时记录
B. 材料费用分配表
C. 存货盘点报告表
D. 应收账款明细账
[单项选择]审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现验收部门与财会部门未能相互分离,这种情况可能导致( )。
A. 采购部门购人过量或不必要的物资而对企业整体利益产生损害
B. 未按实际收到的商品数额登记入账
C. 应付账款记录不正确
D. 未及时向特定债权人支付货款
[单项选择]审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致( )。
A. 采购部门购入过量或不必要的物资
B. 未按实际收到的商品数额登记入账
C. 应付账款记录不正确
D. 未及时向特定债权人支付货款
[单项选择]根据薪酬业务循环内部控制的要求,有权签字确认生产车间考勤记录的是:
A. 财务部门主管
B. 人力资源部门主管
C. 生产车间主管
D. 行政管理部门主管
[单项选择]独立原则是指审计人员在执行审计业务、出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指( )。
A. 在行为和态度上
B. 在思想和态度上
C. 在行为和精神状态上
D. 在思想和精神状态上
[单项选择]某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经验,而且他是第一次参加审计。内部审计部门将按下列()种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。
A. 由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作 
B. 助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核 
C. a与b都可以 
D. a与b都不可以
[单项选择]企业薪酬业务循环中考勤记录与审批未做到相互独立,可能发生的问题是( )。
A. 随意提高工资级别
B. 错计出勤天数
C. 错计产量
D. 工资分配发生错误
[单项选择]薪酬业务循环的下列职责分工中,能够预防虚增员工人数和工资级别的是()。
A. 工资标准的确定和批准相分离
B. 生产统计报表的编制和审核相分离
C. 人员调配单的编制和审批相分离
D. 工资费用分配表的编制和审核相分离
[单项选择]由审计机构派出审计组或审计人员到被审计单位所在地进行的审计是:
A. 送达审计
B. 初次审计
C. 任意审计
D. 就地审计
[单项选择]审计人员审查被审计单位实收资本账户有无虚构资本业务的情况,主要是为了证实:
A. 投入资本的完整性
B. 投入资本分类的合理性
C. 投入资本的真实性
D. 投入资本总账与明细账的一致性
[单项选择]内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法

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