题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 审计师考试
题目详情:
发布时间:2024-01-14 19:48:07

[单项选择]下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:
A. 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B. 对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C. 对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

更多"下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:"的相关试题:

[单项选择]下列各项不属于国家审计机关处罚职责范围的是:
A. 警告、通报批评
B. 罚款
C. 没收违法所得
D. 对责任人拘留待审
[单项选择]下列各项不属于信访工作机构职责的是( )。
A. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项
B. 承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项
C. 督促检查信访事项的处理
D. 对信访案件进行审判
[单项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:
A. 本单位的财务经理
B. 本单位的财务部门
C. 本单位的监事会
D. 本单位主要负责人或者权力机构
[单项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是:
A. 对所在单位主要负责人进行经济责任审计
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 追究违法违规的单位和人员的责任
D. 向社会公布审计结果
[单项选择]按照《审计署关于内部审计工作的规定》,无须授权或批准,内部审计机构有权:
A. 召开与审计事项有关的会议
B. 对违法人员进行通报批评
C. 对可能转移的会计凭证进行封存
D. 对本单位领导进行任期经济责任审计
[单项选择]按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是:
A. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证
B. 追究造成损失浪费的单位和人员的责任
C. 提出改进管理、提高效益的建议
D. 参与研究制定有关的规章制度
[单项选择]我国国家审计机关和内部审计机构在实施审计后都要撰写( )。
A. 审计报告
B. 业务约定书
C. 审计听证告知书
D. 审计通知书
[多项选择]内部审计机构的责任有( )。
A. 负责企业税务运作的风险防范
B. 独立评价企业各项运作的合法性以及政策、程序的适应性
C. 独立评价内部控制,特别是企业财务控制的有效性
D. 独立评价企业经营计划的经济效果
E. 独立制定企业会计制度
[单项选择]下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
A. 对审计工作底稿进行分级复核
B. 对审计人员进行定期培训
C. 对审计报告进行复核
D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议
[单项选择]内部审计机构的人力资源方案成功的关键因素()
[单项选择]内部审计标准将提供恰当审计监督的职责分工给()
A. 审计委员会 
B. 内部审计主管 
C. 审计督导 
D. 高级审计师
[多项选择]下列各项中,属于内部审计机构权限的有( )。
A. 参与研究制定有关的规章制度
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证
D. 提出改进经济管理、提高经济效益的建议
E. 追究造成损失浪费的单位和人员的责任
[单项选择]下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:
A. 信息系统产生的电子数据
B. 信息系统内部控制
C. 信息系统组成部分
D. 信息系统生命周期
[单项选择]下列各项不属于证券业协会的职责是( )。
A. 收集整理证券信息,为会员提供服务
B. 依法维护会员的合法权益,向证券监督管理机构反映会员的建议和要求
C. 制定证券法规,行使监管职能
D. 对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解
[单项选择]在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是( )。
A. 监事会或审计委员会领导体制
B. 总经理领导体制
C. 财务副总经理领导体制
D. 董事会领导体制
[单项选择]F列各项中,不属于审计人员收集审计证 据方法的是:
A. 询问
B. 听证
C. 函证
D. 监盘

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码