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发布时间:2023-10-22 16:36:35

[单项选择]审计委员会负责()。
A. 选定内部审计主管
B. 制定内部审计计划和预算
C. 审核并批准内部审计章程
D. 选定独立会计师

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[单项选择]《证券公司监督管理条例》规定,证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人由()担任。
A. 总经理
B. 董事长
C. 监事
D. 独立董事
[单项选择]A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A. 聘请或更换外部审计机构
B. 负责内部审计与外部审计之间的沟通
C. 审核公司的财务信息及其披露
D. 审查公司的内控制度
[单项选择]审计委员会可以服务于几项重要的目的,有些目的可以使内部审计直接受益。审计委员会对内部审计师提供的最为重要的收益是()。
A. 保护内部审计师的独立性免于管理层的不当影响 
B. 审核年度审计计划并监控审计结果 
C. 批准审计计划、时间安排、人员配备,并在需要时同内部审计师会面 
D. 审核选定的针对公司经营的内部控制程序的副本,并同公司高管会面来讨论它们
[单项选择]某公司的董事会建立了审计委员会。一般而言,下列()项是审计委员会的职责。
A. 批准内部审计主管的选定或解职 
B. 制定年度内部审计计划表 
C. 批准内部审计方案 
D. 确定有关发现同具体的内部审计报告相适应
[单项选择]审计委员会是董事会下辖的委员会,其成员必须是( )。
A. 全部由独立、非行政董事组成
B. 至少有一名独立、非行政董事
C. 全部由独立董事组成
D. 至少有一名独立董事
[单项选择]审计委员会是促进内部和外部审计师独立性的重要因素。下列()项是对审计委员会的效果最为重要的限制。
A. 审计委员会由独立董事构成。不过,这些董事同管理层具有亲密的个人关系和职业上的朋友关系
B. 审计委员会成员会收到组织发给的工资,因此偏向于股东的观点
C. 审计委员会将他们的大多数工作投在外部审计关注事项,对内部审计以及整体的控制环境没有投入过多的精力
D. 审计委员会成员一般没有会计或审计领域的学位
[多项选择]审计委员会及内部审计师将在以下( )方面对内部审计进行复核。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 专业应尽义务
[单项选择]组织的审计委员会任命了内部审计主管,并让审计部门全面遵循ⅡA《标准》。审计主管的首要任务是制定审计章程。下列()项应当包括在目标声明当中。
A. 每个季度向审计委员会报告所有的审计发现 
B. 向政府监管机构通告组织管理层的不道德商业做法 
C. 确定组织内部控制系统的适当性和效果 
D. 每月向管理层提交部门的预算变动报告
[单项选择]评标应当由评标委员会负责评审。评标委员会应由( )负责组建。
A. 招标代理机构
B. 招标人
C. 公证机构
D. 交通主管部门
[单项选择]审计委员会的下列()项活动对于内部审计部门最为有利。
A. 审批审计方案 
B. 确认在可能的情况下,外部审计师对内部审计部门工作的依赖情况 
C. 在内部审计报告发布之前对其进行审核并签字 
D. 对内部审计部门做出建议的恰当后续跟进给予支持
[单项选择]审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的( )。
A. 财务经验
B. 组织经验
C. 管理经验
D. 生产经验
[多项选择]审计委员会的主要职责有()。
A. 提议聘请或更换外部审计机构
B. 监督公司的内部审计制度及其实施
C. 审核公司的财务信息及其披露
D. 审查公司的内控制度
[单项选择]苏区中央审计委员会的地位是( )
A. 与中央执行委员会并列
B. 与人民委员会并列
C. 高于中央执行委员会
D. 高于人民委员会

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