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发布时间:2023-10-08 01:32:42

[单项选择]下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是( )。
A. 实物资产的存在
B. 内部控制的执行情况
C. 存货的所有权
D. 经营场所

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[单项选择]下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是( )。
A. 实物资产的存在
B. 内部控制的执行情况
C. 存货的所有权
D. 经营场所
[单项选择]审计人虽在运用控制测试获取审计证据时,应考虑审计证据的充分性和适当性,以支持( )。
A. 固有风险的估计水平
B. 控制风险的估计水平
C. 检查风险的估计水平
D. 固有风险的实际水平
[多项选择]注册会计师在通过控制测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括( )。
A. 内部控制是否存在
B. 内部控制执行是否有效
C. 内部控制设计是否合理
D. 内部控制在所审计的会计期间是否一贯执行
[多项选择]注册会计师可以采用下列( )审计程序获取审计证据。
A. 对资产实物进行检查
B. 察看相关人员正在从事的活动或执行的程序
C. 以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的知情人员获取财务信息和非财务信息,并对答复进行评价
D. 以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对被审计单位内部控制组成部分的程序或控制重新独立执行
[多项选择]注册会计师通过对( )人员进行书面或口头询问等查询方法可获取审计证据。
A. 被审计单位内部知情人士
B. 被审计单位外部知情人士
C. 被审计单位律师
D. 被审计单位财会人员
[单项选择]在审计实务中,注册会计师通常是针对( )来获取审计证据。
A. 审计总目标
B. 会计报表的认定
C. 审计的一般目标
D. 审计项目的具体目标
[单项选择]审计人员现场监督被审计单位各种实物资产的盘点,并进行适当抽查而获取审计证据的方法是:
A. 观察
B. 检查
C. 监盘
D. 分析性复核
[单项选择]注册会计师为明确被审计单位的会计责任获取的下列审计证据中,无效的审计证据是( )。
A. 询证函回函
B. 被审计单位银行存款余额调节表
C. 管理建议书
D. 管理当局声明书
[单项选择]在对资产存在性认定获取审计证据时,正确的测试方向是()。
A. 从财务报表到尚未记录的项目
B. 从尚未记录的项目到财务报表
C. 从会计记录到支持性证据
D. 从支持性证据到会计记录
[单项选择]通过对财务报表中的某一项目同其相关的另一项目相比所得的值进行分析,以获取审计证据的方法是()。
A. 回归分析法
B. 价值分析法
C. 趋势分析法
D. 比率分析法
[多项选择]注册会计师获取审计证据时,考虑成本效益的原则,以下说法正确的是( )。
A. 对于一般的审计项目,可以考虑成本效益的原则
B. 对于重要的审计项目,要考虑成本效益的原则
C. 对于重要的审计项目,不应以审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由
D. 对于重要的审计项目,不应以获取审计证据的难易程度作为减少必要审计程序的理由
[多项选择]注册会计师通过控制测试获取适当的审计证据时,应考虑( )等因素。
A. 会计报表项目的分类反映是否恰当
B. 内部控制是否存在、有效
C. 会计记录金额是否恰当
D. 内部控制在被审计期间是否一贯遵守
[多项选择]注册会计师通过控制测试获取适当的审计证据时,不必考虑( )等因素。
A. 会计报表项目的分类反映是否恰当
B. 内部控制是否存在、有效
C. 会计记录金额是否恰当
D. 内部控制在被审计期间是否一贯遵守

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