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发布时间:2024-01-23 04:25:58

[单项选择]在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据不包括()。
A. 控制是否存在
B. 控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C. 控制是否得到一贯执行
D. 控制由谁执行

更多"在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据不包括()。"的相关试题:

[多项选择]在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据()。
A. 控制在所审计期间的不同时点是如何运行的
B. 控制是否得到一贯执行
C. 控制由谁执行
D. 控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)
[单项选择]下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是:
A. 计算
B. 监盘
C. 重复执行
D. 函证
[单项选择]基金管理公司内部控制应当遵循的原则不包括(  )。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 相互制约原则
[多项选择]在进行控制测试中,注册会计师如认为抽样结果无法达到其对所测试的内部控制的预期信赖程度,应当考虑( )。
A. 增加样本量
B. 执行替代审计程序
C. 修改实质性测试程序
D. 发表保留意见或否定意见
[多项选择]证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。
A. 健全性
B. 制衡性
C. 合理性
D. 独立性
[多项选择]完善证券公司内部控制应当贯彻( )的原则,确保内部控制有效。
A. 健全
B. 合理
C. 制衡
D. 独立
[单项选择]内部控制的控制目标不包括()。
A. 确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现
B. 确保业务记录的及时、真实和完整
C. 确保风险管理体系的有效性
D. 确保划分股东、董事会、经理人员权利、责任、利益的合理性
[单项选择]健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。
A. 强化内控意识,树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是
[多项选择]在进行符合性测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到其对所测试的内部控制的预期信赖程度,应当考虑( )。
A. 增加样本量
B. 执行替代审计程序
C. 修改实质性测试程序
D. 发表保留意见或否定意见
[单项选择]健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容( )
A. 强化内控意识,树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是

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