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发布时间:2024-02-23 05:55:16

[单项选择]以下哪项不是内部融资的资金来源( )
A. 净资本
B. 留存收益
C. 增发股票
D. 增发债券

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[单项选择]以下哪项不是内部融资的资金来源( )
A. 净资本
B. 留存收益
C. 增发股票
D. 增发债券
[单项选择]以下不是内部融资资金来源的是( )。
A. 净资本
B. 留存收益
C. 增发股票
D. 增发债券
[单项选择]以下营运资金融资战略中,短期来源占全部资金来源比重最大的是( )。
A. 期限匹配的融资战略
B. 激进型融资战略
C. 保守型融资战略
D. 紧缩型筹资政策
[单项选择]以下哪项是债务融资的特点?()
A. 财务风险小
B. 融资成本较高
C. 引起企业控制权变动
D. 财务风险大
[单项选择]从整个经济范围来看,下列哪项不是扩大直接融资的主要影响( )。
A. 造成货币流通速度的加速,影响社会总需求
B. 可能会恶化固定资产投资和流动资金的事理比例
C. 可能为货币政策的制定和实施增加了复杂性和难度
D. 直接影响货币供给
[单项选择]下列( )不是内部融资的资金来源。
A. 净资本
B. 留存收益
C. 增发股票
D. 增发债券
[单项选择]以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?()
A. 评价控制效率和管理关键风险。
B. 以可靠的方式评价和报告风险。
C. 教管理层关于风险和控制的工具和技术。
D. 设计和评估风险管理程序。
[单项选择]一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的
A. 适当的监督。
B. 适当的培训。
C. 内部评估。
D. 外部评估。
[单项选择]以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确
A. 它确定了内部审计部门的权力和职责。
B. 它规定内部审计部门所需要的最少资源。
C. 它为评估内部审计部门提供依据。
D. 它应得到高级管理层和董事会的批准。
[单项选择]监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子
A. 管理者经常比较部门的绩效和预算。
B. 数据处理管理部门定期生成关于非正常交易的例外报告,并且调查问题查找原因。
C. 数据处理管理部门定期调节处理数据的批控制总数和提交的数据的批控制总数。
D. 管理者让内部审计人员对现金交易的控制进行常规审计。
[单项选择]下列哪项不是不是雄黄的功能
A. 解毒
B. 燥湿祛痰
C. 通便
D. 截疟
E. 杀虫
[单项选择]由于内部融资不需要( ),故应首先考虑内部融资。
A. 对股东支付股息
B. 实际对外支付利息或股息
C. 考虑融资环境
D. 考虑融资方式
[单项选择]以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的
A. 内部审计不能保持独立性。
B. 内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。
C. 内部审计的独立性可有可无。
D. 内部审计必须保持独立性。
[单项选择]根据COSO报告,以下哪项是内部控制最重要的要素
A. 风险评估。
B. 控制环境。
C. 控制活动。
D. 监控。
[单项选择]下述哪项不是浅反射
A. 角膜反射
B. 痛温觉
C. 腹壁反射
D. 提睾反射
E. 咽反射
[单项选择]下列哪项不是护理诊断
A. 完全性尿失禁
B. 营养失调
C. 体液不足
D. 体温过高
E. 急性胃肠炎
[单项选择]下列哪项不是肠套叠症状
A. 果酱样血便
B. 阵发性腹痛
C. 早期出现高热
D. 腹部可触及蜡肠样肿块
E. 恶心呕吐

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