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发布时间:2023-10-31 04:17:24

[多项选择]下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。
A. 组织控制
B. 安全控制
C. 软硬件控制
D. 输入控制
E. 处理控制

更多"下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。"的相关试题:

[多项选择]下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是______。
A. 组织控制
B. 安全控制
C. 软硬件控制
D. 处理控制
E. 输入控制
[多项选择]下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有______。
A. 组织控制审计
B. 输出控制审计
C. 输入控制审计
D. 安全控制审计
E. 处理控制审计
[单项选择](中级)下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是______。
A. 输入控制审计
B. 组织控制审计
C. 处理控制审计
D. 输出控制审计
[单项选择](中级)下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是______。
A. 安全控制审计
B. 组织控制审计
C. 处理控制审计
D. 软硬件控制审计
[多项选择]以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。
A. 不相容岗位相互分离
B. 建立数据输入和审核制度
C. 系统开发时编制系统说明书
D. 限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E. 定期或在重要操作前对数据进行备份
[多项选择]建设项目内部控制审计主要包括的内容是()。
A. 项目建设过程中出现未曾预料的新情况
B. 项目建设出现转折点或提出重大设计变更
C. 为建立和健全建设项目内部控制系统提供支持
D. 风险分析与内部审计计划
E. 专项审计与灵活多样的监督方式相结合
[多项选择]内部控制审计的对象是( )
A. 特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性
B. 整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性
C. 被审计单位编制的内部控制评价报告
D. 被审计单位的财务报告
[多项选择]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括( )
A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 无法表示意见
[多项选择]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有( )
A. 财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
B. 两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检查、重新执行等程序
C. 两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支持对内部控制有效性发表的意见
D. 两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严
[多项选择]建设项目内部控制审计主要包括( )。
A. 为建立和健全建设项目内部控制系统提供支持
B. 风险分析与内部审计计划
C. 注意程序的及时性
D. 专项审计与灵活多样的监督方式相结合
E. 事前、事中、事后进度相结合
[多项选择]在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明的内容应当包括( )
A. 被审计单位将足额支付审计费用
B. 被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷
C. 被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责
D. 被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型。
B. 确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度。
C. 确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低。
D. 确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施
A. 反馈控制。
B. 战略计划。
C. 政策与程序。
D. 前馈控制。
[单项选择]不属于COSO内部控制系统要素的是( )。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 员工参与

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