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发布时间:2023-10-01 01:12:52

[多项选择]下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有( )。
A. 确保公司内部审计部门能直接与董事长接触
B. 批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述
C. 就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定
D. 针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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[多项选择]下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有( )。
A. 确保公司内部审计部门能直接与董事长接触
B. 批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述
C. 就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定
D. 针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核
[多项选择]按照审计法的规定,下列各项中,属于审计机关职责的有______。
A. 对内部审计工作进行业务指导和监督
B. 对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督
C. 对政府部门管理的社会保障基金进行审计监督
D. 制定财务会计准则,培训会计人员
E. 对国际组织和外国政府援贷款项目的财务收支进行审计监督
[多项选择]下列各项中,属于我国审计机关职责的有:
A. 对本级政府各部门预算执行情况进行审计监督
B. 对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督
C. 对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督
D. 对内部审计工作进行领导与监督
E. 对社会审计机构出具的所有审计报告进行核查
[多项选择]下列各项中,属于审计委员会的职责有( )。
A. 批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
B. 监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
C. 对重大的财务报告事项和判断进行复核
D. 在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
[多项选择]下列各项中,不属于内部审计机构职责的是______。
A. 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B. 对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C. 对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
[单项选择]期货交易所实施的下列行为中,不属于其履行职责的是()。
A. 监管会员及客户
B. 指定交割仓库
C. 指定期货保证金存管银行
D. 调整期货交易所收取的保证金标准
[多项选择]下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有 ( )。
A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
[多项选择]下列各项中属于SDA职责的是
A. 依法管理药品广告负责药品的行政保护、指导全国药品检验机构的业务工作
B. 利用监督管理手段、配合宏观调控部门贯彻实施国家医药产业政策
C. 组织、指导与政府、国际组织间药品监督管理方面的交流与合作
D. 制定执业药师资格认定制度,指导执业药师资格考试和注册工作
E. 负责药品的再评价、不良反应监测、临床试验、临床药理基地、淘汰药品的审核工作
[多项选择]当前审计机关正下大力气抓好( )三项基础工作,依法全面履行审计监督职责。
A. 人
B. 法
C. 技
D. 物
[多项选择]下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:
A. 对审计工作底稿进行分级复核
B. 对审计人员进行定期培训
C. 对审计报告进行复核
D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议
E. 对审计人员的独立性进行监督

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