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发布时间:2023-11-15 23:05:29

[单项选择]审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作
A. 审计人员的提拔和加薪。
B. 内部审计报告中审计观察结果和审计建议。
C. 审计工作时间表。
D. 任命首席审计官。

更多"审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作"的相关试题:

[单项选择]以下哪项内容是对审计委员会成效的最重要限制
A. 审计委员会可以由独立董事组成,但是,这些董事可以与管理层有亲密的个人或职业关系。
B. 由于其报酬是由公司提供,审计委员会委员支持股东观点。
C. 审计委员会委员主要关注外部审计问题,因此,不太注意内部审计和总体控制环境。
D. 审计委员会委员一般不拥有会计或审计领域的学历。
[单项选择]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责
A. 批准首席审计执行官的任免。
B. 批准内部审计师的任免。
C. 批准业务工作方案。
D. 为具体的业务报告确定恰当的结论。
[单项选择]以下哪项是审计委员会的恰当职责
A. 对组织的采购职能进行审核。
B. 审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
C. 审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力。
D. 对具体的业务安排、具体的内部审计人员提出建议。
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程:()
A. 安排内部审计活动负责与政府机构相互联系。
B. 让首席审计执行官来选择外部审计师。
C. 对首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。
D. 批准内部审计活动政策。
[单项选择]审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性最重要的限制
A. 审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的。
B. 组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点。
C. 审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心得很少。
D. 审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。
[单项选择]以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:()
A. 审批业务工作方案。
B. 确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作。
C. 在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告。
D. 支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当地监督。
[单项选择]“打猎不仅无害于动物,反而对其有一定的保护作用。”
以上观点最有可能基于以下哪项前提
A. 许多人除非自卫不会杀死野生动物。
B. 对经济困难的家庭来说,打猎也是一种经济来源。
C. 当其他食物缺乏时,野生动物会偷吃庄稼。
D. 当野生动物过多时,减少其数量有利于种群的生存和发展。
E. 被猎获的动物大部分是弱小动物。
[单项选择]以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生
A. 电脑化信息管理系统合同期已满的员工的注册账目没有立即取消。
B. 负责现金记录核对工作和银行存款工作的员工同时负责所有现金销售。
C. 无论什么时候到货,某员工都负责将识别性信息输入存货数据库。经理定期将库存记录手头现有的货物进行比较。
D. 由于人手短缺以及优先考虑对象的利益冲突,旨在核实永续库存系统的实物清点安排经常推迟。

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