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发布时间:2024-02-06 07:49:36

[单项选择]内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论()
A. 内部审计师利用分析性程序估计销售账户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,内部审计师推断原始记录一定是准确的。
B. 内部审计师运用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计师断定账面的应收款是存在的。
C. 内部审计师观察客户的实物盘存过程,记录了存货的测试数量,并将这些测试存货追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计师断定账面的存货是存在的。
D. 内部审计师检查了2008年1月的销售额记录,发现其中不包括2007年的销售额,内部审计师断定2007年的销售额得到了恰当记录。

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[单项选择]以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性
A. 内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。
B. 一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查。
C. 内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。
D. 工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
[单项选择]以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A. 薪酬部门人员要轮换其职务。
B. 薪金支票由员工的直接管理员发放。
C. 薪金记录要每季度与税收报告核对。
D. 时间记录职能是独立于薪酬部门的。
[单项选择]下列各句中没有“不合逻辑”语病的一句是()。
A. 十几年来,刘庄村植树造林,挖沟防风固沙,基本上根除了风沙灾害
B. 没有一个人不承认今年农村形势这样好,不是落实了党的经济政策,调动了农民积极性的结果
C. 我国的江、河、湖、泽出产鱼、盐、虾、碱等水产
D. 全市已有80%的锅炉使用了有效的消烟除尘装置,或采取了改进锅炉的措施,冒黑烟的锅炉已越来越少了
[单项选择]以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
A. 一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。
B. 前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。
C. 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。
D. 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
[单项选择]在以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计方案
A. 经营环境比较稳定,变动极少。
B. 经营环境复杂多变。
C. 进行类似经营的多个分支机构。
D. 在同一地点进行的后续存货审计。
[单项选择]以下哪种对内部审计中使用的“风险评估”一词的说法不正确
A. 风险评估是将被审计活动中所发现风险的预期水平用金额表示的一种判断过程。首席审计执行官可以利用这一金额选取能导致审计节约额最大的审计业务客户。
B. 首席审计执行官应将各种渠道的信息用于风险评价过程,包括与董事会、管理层、外部审计师的讨论,审查法规,分析财务和经营数据。
C. 风险评估是对有关可能的不利情况和/或事件所作专业判断进行评价和综合的一个系统过程,并为形成内部审计日程表提供手段。
D. 首席审计执行官可以依据审计或初步调查的结果随时修正对审计业务客户的风险评估水平,并对工作日程表进行适当调整。
[单项选择]以下哪种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性
A. 一揽子付款合同。
B. 成本加成合同。
C. 单位价格合同。
D. 固定价格合同。
[单项选择]内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况
A. 在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时。
B. 内部审计师已报告了所有可疑活动时。
C. 在确认并调查违规交易时。
D. 针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成时。
[单项选择]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率
A. 缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突。
B. 对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行。
C. 在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计。
D. 根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围。
[单项选择]内部审计师在以下哪种情况下有责任向高级管理层和审计委员会报告舞弊情况
A. 在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时。
B. 内部审计师已报告了所有可疑活动。
C. 在确认并调查违规交易时。
D. 针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成。
[单项选择]以下哪种试验能揭示钢材内部是否存在组织不均匀、内应力和夹杂物等缺陷
A. 拉力试验
B. 冲击试验
C. 疲劳试验
D. 冷弯试验
[单项选择]在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法()
A. 流程图法。
B. 调查问卷法。
C. 矩阵图法。
D. 详细描述法。
[单项选择]内部审计师向高级管理层或董事会报告舞弊,应当在以下哪种情形出现的时候
A. 已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为。
B. 内部审计师已得到关于可疑活动的汇报。
C. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查。
D. 已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查。
[单项选择]以下哪种情况属于妄想
A. 联想过程缺乏内在意义上的连贯和应有的逻辑性
B. 大脑中反复出现的观念,明知不必要,却摆脱不了
C. 以往经验在记忆中大量脱失
D. 持续地重复某一单调的语句
E. 缺乏现实基础,患者却坚信不疑的病理信念
[单项选择]以下哪种情况属于遗忘
A. 联想过程缺乏一定方向,概念间缺乏内在联系
B. 大脑中反复出现的观念,明知不必要,却摆脱不了,感到非常痛苦
C. 以往经验在记忆中大量脱失
D. 持续地重复某一单调的语句
E. 缺乏事实依据,患者却坚信不疑的病理信念
[多项选择]以下哪种药物易氧化
A. 氯化钾
B. 氯化钠
C. 高锰酸钾
D. 维生素C
E. 鱼肝油
[单项选择]内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()
A. 已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为。
B. 内部审计师已得到关于可疑活动的汇报。
C. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查。
D. 已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查。

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