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发布时间:2023-11-15 03:41:40

[多项选择]下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有______。
A. 对审计工作底稿进行分级复核
B. 对审计人员进行定期培训
C. 对审计作业过程进行控制
D. 对审计人员的独立性进行监督
E. 对被审计单位提出完善内部控制的建议

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[多项选择]下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:
A. 对审计工作底稿进行分级复核
B. 对审计人员进行定期培训
C. 对审计报告进行复核
D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议
E. 对审计人员的独立性进行监督
[单项选择]下列各项中,属于审计质量控制措施的是______。
A. 选择简单易审的项目进行审计
B. 对所有审计项目都进行内部控制测试
C. 对所有审计事项都采用抽查法
D. 对所有审计工作底稿进行复核
[单项选择]下列各项措施中,属于主动控制措施的是( )。
A. 计划留有余地
B. 发现成本偏差,分析原因,采取措施
C. 发现项目进度过于超前,对进度进行调整
D. 发现项目质量隐患,要求返工
[判断题]审计质量控制就是指由审计工作底稿复核制度所形成的对审计组织和审计人员的审计工作质量的制约和控制。
[多项选择]在确定审计项目质量控制程序时,需正确区分全面质量控制和审计项目质量控制的要素。下列各项中,属于审计项目质量控制要素的有( )。
A. 工作委派
B. 指导
C. 监督
D. 复核
[多项选择]根据我国质量控制基本准则,下列各项中既属于全面质量控制要求,又属于审计项目质量控制要求的有( )。
A. 咨询
B. 指导和监督
C. 业务承接
D. 复核
[多项选择]下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制措施的有()
A. 筹资、投资决策和业务执行相互独立
B. 业务执行和记录相互独立
C. 盈余公积核算和复核由不同人员完成
D. 所有的资本交易事项都必须由公司最高权力机构审批
E. 限制非授权人员接近筹资和投资文件
[单项选择]下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是______。
A. 由专人负责保管应收票据
B. 定期编制并向客户寄送对账单
C. 客户赊销限额经授权批准
D. 对销售业务定期进行内部检查
[多项选择]下列各项中,属于按照审计组织方式划分的审计类别有()
A. 财政财务审计
B. 财经法纪审计
C. 效益审计
D. 委托审计
E. 授权审计
[判断题]审计质量控制既包括审计组织和审计人员对自身活动进行的控制,也包括法律和其他组织对审计的制约和控制。
[多项选择]属于我国审计质量控制措施的有( )。
A. 对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门
B. 对审计方法进行控制,改进不良的审计方法
C. 对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量
D. 对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准
E. 对审计报告、审计决定进行复核
[多项选择]下列各项中,属于生产与存货循环中成本控制措施的有______。
A. 制定成本计划和费用预算
B. 设置会计账簿核算成本费用
C. 严格审核原始凭证控制成本支出
D. 产品发运凭证预先连续编号
E. 进行生产与存货成本分析
[多项选择]下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有______。
A. 订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求
B. 设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务
C. 未签发的支票由专人予以妥善保管
D. 对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记
E. 加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近
[单项选择]下列属于审计质量控制措施的是______。
A. 对所有审计事项均采用详查法
B. 对所有审计项目都要实施后续审计
C. 审计工作底稿的复核制度
D. 在审计业务范围内,选择简单、易审的项目进行审计
[单项选择]以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能
A. 首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。
B. 管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。
C. 至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。
D. 在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。
[多项选择]下列各项中,属于最高审计机关国际组织审计准则中的国家审计基本要求的是( )。
A. 最高审计机关和审计人员必须是独立的
B. 最高审计机关应对国家审计过程中发生的各种情况作出判断
C. 国家机构内的管理部门应对财务报表和其他信息的形式及内容的正确性和充分性负责
D. 最高审计机关和审计人员必须在遵守最高审计机关国际组织的审计准则时保持合理的谨慎
E. 最高审计机关和审计人员必须具备胜任能力

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