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发布时间:2024-01-26 03:21:40

[多项选择]尽管注册会计师审计与内部审计存在很大的差别,但是注册会计师在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利用其工作成果,这是因为( )。
A. 内部审计是单位内部控制的一个重要组成部分
B. 内部审计和外部审计在工作上具有一致性
C. 利用内部审计工作成果可以提高工作效率
D. 利用其全部或部分工作成果可以节约审计费用

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[多项选择]尽管注册会计师审计与内部审计存在很大的差别,但是注册会计师在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利用其工作成果,这是因为( )。
A. 内部审计是单位内部控制的一个重要组成部分
B. 内部审计和外部审计在工作上具有一致性
C. 利用内部审计工作成果可以提高工作效率
D. 利用其全部或部分工作成果可以节约审计费用
[多项选择]内部审计与独立审计都是现代审计体系的组成部分,但是两者在( )方面存在着很大的区别。
A. 审计的独立性
B. 审计方式
C. 审计的内容和目的
D. 审计的职责和作用
[单项选择]如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:()
A. 再次在当前的业务发现中指出以往的审计发现。
B. 确定管理层或董事会是否已承担没有采取纠正措施的风险。
C. 寻求董事会的批准,开始采取纠正措施。
D. 对所涉及的区域安排进一步审计。
[单项选择]内部审计业务中存在的风险可定义为:
A. 某一会计事项的余额或某类会计事项及其相关表述包含对财务报表具有重大意义的错误的概率。
B. 发生可能影响目标实现的事件的不确定性。
C. 未能遵守公司政策、计划和程序或没有遵守相关法律和规定的情况。
D. 未能实现经营活动或既定目标的情况。
[单项选择]内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:
A. 局限于控制的有效性。
B. 只有当组织的管理层或被审计单位的管理层要求时才表达。
C. 以职业判断的经验为基础,并且远离偏见。
D. 建立在能保证充分表达审计意见的事实证据基础上。
[单项选择]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A. 直到达成一致意见后才出具审计报告。
B. 与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告。
C. 出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异。
D. 出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
[多项选择]审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A. 组织中的地位
B. 专业应尽义务
C. 技术才能
D. 职能范围
[多项选择]独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作,下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括( )。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 内部审计组成
[单项选择]在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为
A. 现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行。
B. 由负责保管永续盘存记录的员工负责编制每月银行存款余额调节表。
C. 应收账款明细账与应付账款明细账由同一员工保管。
D. 只有一名员工有权接触备用金(除了偶尔由主管或内部审计师进行突击清点)。
[单项选择]内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则
A. 辨明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容。
B. 将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议。
C. 不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准。
D. 未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形。
[单项选择]公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施
A. 反馈控制。
B. 战略计划。
C. 政策与程序。
D. 前馈控制。
[单项选择]为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:
A. 在内部审计之后实施的外部审计工作。
B. 主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。
C. 与内部审计师配合实施的外部审计工作。
D. 按照ⅡA的《职业道德规范》实施的外部审计工作。

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