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[多项选择]审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有______。
A. 文字说明法
B. 调查表法
C. 流程图法
D. 逻辑模型法
E. 录像与录音法
[多项选择]审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有()。
A. 逻辑模型法
B. 中间表法
C. 文字说明法
D. 流程图法
E. 调查表法
[多项选择]审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的捕述内部控制的方法有( )。
A. 文字说明法
B. 调查表法
C. 流程图法
D. 录像法
E. 录音法
[填空题]______指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以贯彻执行,贯彻执行的实际效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动。
[多项选择]审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:
A. 查阅相关文件
B. 分析性复核
C. 询问有关人员
D. 观察业务活动
E. 检查内部控制执行过程中生成的记录
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是在单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行监督。 ( )
[判断题]在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。
[判断题]内部控制审核报告没有意见类型,注册会计师仅仅是对被审核单位内部控制的合理和有效进行说明。( )
[判断题]当被审计单位的内部控制失效时,审计人员应将控制风险确定为高水平。
[多项选择]审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有( )。
A. 运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性
B. 询问管理人员和其他有关人员
C. 检查内部控制过程中生成的文件和记录
D. 向有关第三方进行函证
E. 观察业务活动和内部控制的实际运行情况
[判断题]某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价。
[单项选择]助理人员对Z公司进行内部控制测试,运用抽样时遇到下列问题,请代为回答。
助理人员在对销售审批的内部控制进行控制测试时,为确定预计总体偏差率,助理人员的判断不恰当的是( )。
A. 预计总体偏差率可根据对相关控制的设计和执行情况的了解来确定
B. 预计总体偏差率可根据从总体中抽取少量项目进行检查的结果来确定
C. 预计总体偏差率可根据计划评估的控制有效性来确定
D. 预计总体偏差率可根据上年测试结果和控制环境等因素进行估计
[判断题]建立单位内部控制制度和奖惩机制是提高会计人员职业道德的重要内容之一()
[判断题]在对重要性水平做出初步判断时,审计人员无需考虑被审计单位内部控制的有效性。
[判断题]注册会计师在执行内部控制审核业务时,如果被审核单位有多个经营场所,则应当对全部经营场所的内部控制进行了解和测试。( )