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发布时间:2023-11-06 07:53:34

[判断题]内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。()

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[判断题]内部控制制度是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。( )
[单项选择]( )是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作关系。
A. 内部控制
B. 内部控制机制
C. 内部控制制度
D. 内部控制理论
[多项选择]按照良好的公司治理结构和内部控制机制,商业银行的风险管理流程可以分为()。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
E. 风险分析
[判断题]基金管理公司内部控制机制包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等。( )
[单项选择]在项目财务内部控制机制中,______是内部控制的制衡原则在项目财务管理方面的具体运用。
A. 组织控制
B. 核算控制
C. 制约监督机制
D. 授权批准机制
[不定项选择]内部控制的基本结构包括()。
A. 控制环境
B. 会计系统
C. 控制程序
D. 规划控制
[单项选择]下列不属于基金管理公司内部控制机制的是( )。
A. 风险控制制度
B. 员工自律
C. 公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D. 董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
[多项选择]期货经纪公司建立和完善内部控制机制的原则包括()。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 合理性原则
D. 相互制约原则
[简答题]根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,在境内外同时上市的甲公司组织人员对2011年度内部控制有效性进行自我评价,并聘用A会计师事务所对2011年度内部控制有效性实施审计。2012年2月15日,甲公司召开董事会会议,就对外披露2011年度内部控制评价报告和审计报告相关事项进行专题研究,形成以下决议: (1)关于内部控制评价和审计的责任界定,董事会对内部控制评价报告的真实性负责;A会计师事务所对内部控制审计报告的真实性负责。为提高内部控制评价报告的质量,董事会决定委托A会计师事务所对公司草拟的内部控制评价报告进行修改完善,并支付相当于内部控制审计费用20%的咨询费用。 (2)关于内部控制评价的范围,甲公司于2011年4月引进新的预算管理信息系统,并于2011年5月1日起在部分子公司试点运行。由于该系统至今未在甲公司范围内全面推广,董事会同意不将与该系统有关的内部控制纳入2011年度内部控制有效性评价的范围。 (3)关于内部控制审计的范围,董事会同意A会计师事务所仅对财务报告内部控制有效性发表审计意见,A会计师事务所在审计过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷,不在审计报告中披露,但应及时提交董事会或经理层,作为甲公司改进内部控制的重要依据。 (4)关于内部控制审计意见,甲公司销售部门于2012年2月初擅自扩大销售信用额度,预计可能造成的坏账损失占甲公司2012年全年销售收入的30%,董事会责成销售部门立即整改。鉴于上述事项发生在2011年12月31日之后,董事会讨论认为,该事项不影响A会计师事务所对本公司2011年度内部控制有效性出具审计意见。 (5)关于内部控制评价报告和审计报告的披露时间,由于部分媒体对上述甲公司销售部门擅自扩大销售信用额度并可能造成重大损失事项进行了负面报道,为逐步淡化媒体效应和缓解公众质疑,董事会决定将内部控制评价报告和审计报告的披露日期由原定的2012年4月15日推迟至5月15日。 (6)关于变更内部控制审计机构,为提高审计效率,董事会决定自2012年起将内部控制审计与财务报告审计整合进行。董事会建议聘任为甲公司提供财务报告审计的B会计师事务所对本公司2012年度内部控制有效性进行审计。董事会要求经理层在与B会计师事务所签订2012年财务报告审计业务约定书时,增加内部控制审计业务
[多项选择]证券公司营业部完善内部控制机制应遵循的原则有( )。
A. 独立性
B. 制衡性
C. 健全性
D. 审慎性
E. 严格性
[多项选择]关于自营业务的内部控制机制,下列各项正确的有( )。
A. 建立“防火墙”制度,确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离
B. 加强自营账户的集中管理和访问权限控制
C. 建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度
D. 建立独立的实时监控系统
[不定项选择]内部控制的基本结构,主要包括( )。
A. 控制环境
B. 会计系统
C. 控制手段
D. 控制程序

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