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发布时间:2023-11-17 23:28:48

[判断题]证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由董事长担任。( )

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[单项选择]《证券公司监督管理条例》规定,证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人由()担任。
A. 总经理 
B. 董事长 
C. 监事 
D. 独立董事
[判断题]薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人应当由独立董事担任。( )
[判断题]如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事会应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。()
[单项选择]如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有()以上的比例。
A. 1/3
B. 1/2
C. 2/3
D. 1/4
[判断题]国有独资公司的董事长、副董事长、监事、财务负责人由履行出资人职责的机构任免。( )
[判断题]董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。( )
[判断题]督察长由董事长提名,总经理聘任,并应经全体独立董事同意。()
[多项选择]甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有______。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 职责划分
D. 专业应尽义务
[单项选择]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责
A. 批准首席审计执行官的任免。
B. 批准内部审计师的任免。
C. 批准业务工作方案。
D. 为具体的业务报告确定恰当的结论。
[多项选择]丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 专业应尽义务
[单项选择]审计委员会具有许多服务功能,其中有些有益于内部审计。那么审计委员会给内部审计师带来的最大益处是:
A. 保护内部审计师的独立性免受管理层的不利影响。
B. 审查年度审计计划并监督审计结果。
C. 批准审计计划、日程表、人员配备以及必要时与内部审计师会面。
D. 审查抽取到的公司经营活动的内部控制程序副本并与公司领导进行讨论。
[简答题]甲公司为上市公司。甲公司根据相关法规的规定,在董事会下设立了审计委员会,审计委员会对于公司雇用外聘会计师事务所的原雇员担任本公司高级职务一事未采取任何措施。 [要求] 根据以上资料及相关理论,回答下列问题: (1)判断甲公司审计委员会的上述做法是否恰当,并简要说明理由。 (2)简述甲公司审计委员会应承担的与外聘审计师有关的主要责任。
[单项选择]审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性最重要的限制
A. 审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的。
B. 组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点。
C. 审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心得很少。
D. 审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。
[简答题]简述审计委员会与外部审计的关系。
[多项选择]就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下哪些属于审计委员会的职责范围______。
A. 就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议
B. 规定并复核审计师的审计工作范畴
C. 确保外聘审计师的独立性和客观性
D. 执行完工后的复核

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