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发布时间:2023-11-17 22:17:24

[判断题]董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制自我评估报告。公司董事会应在审议年度财务报告等事项的同时,对公司内部控制自我评估报告形成决议。( )

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[判断题]企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。
[判断题]公司应根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划,并作为评价内部控制运行情况的依据。公司应将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。( )
[判断题]商业银行内部控制中董事会制定恰当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 ( )
[判断题]某上市公司董事会在年度报告披露的同时,披露了年度内部控制自我评估报告,并披露了会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见。( )
[多项选择]甲公司管理人员决定在今年进行一次企业内部控制评价,要求董事会和管理层进行实施,那么,董事会和管理层进行内部控制评价的程序有( )。
A. 组成评价工作组
B. 制定评价控制策略
C. 汇总评价结果
D. 实施评价工作与测试
[判断题]单位内部会计监督的本质是内部控制,是一种自我监督。( )
[单项选择]( )是指内部控制制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 有效性原则
D. 审慎性原则
[判断题]内部会计监督制度是内部控制制度的重要组成部分。( )
[判断题]企业内部控制一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷,应当由董事会最终予以认定。
[多项选择]根据COSO委员会对内部控制的定义,公司的董事会、管理层及其他人士应提供合理保证以确保实现的目标有( )。
A. 保证记录和收入符合相关授权
B. 财务报告的可靠性
C. 遵守适用的法律法规
D. 运营的效益和效率
[多项选择]企业工程项目内部控制监督检查包括()。
A. 检查工程项目业务相关岗位及人员的设置情况
B. 检查工程项目业务授权批准制度的执行情况
C. 检查工程项目决策责任制的建立及执行情况
D. 检查概预算控制制度的执行情况
E. 检查各类款项支付制度的执行情况
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是在单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行监督。 ( )
[单项选择]以下不属于内部控制监督方法的是( )。
A. 对员工进行绩效考评
B. 对企业运营进行测试
C. 绩效计量
D. 为控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通以及控制而制定的政策及程序,常常由硬性控制构成,而硬性控制是容易识别、评估及记录的
[单项选择]监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子
A. 管理者经常比较部门的绩效和预算。
B. 数据处理管理部门定期生成关于非正常交易的例外报告,并且调查问题查找原因。
C. 数据处理管理部门定期调节处理数据的批控制总数和提交的数据的批控制总数。
D. 管理者让内部审计人员对现金交易的控制进行常规审计。

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