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发布时间:2023-10-03 16:10:05

[简答题]

某市某企业某年有如下业务:
(1)1月1日将价值150万的自有房产一座出租给A企业,每年租金50万元;
(2)3月1日开始修建车间一座,10月1日该车间建成并投入使用,造价300万元:
(3)6月1日将自有房产一座价值100万元投资到B企业,双方约定每年支付该企业固定收益30万元;
(4)7月1日对老车间进行改造,8月改造完毕并投入使用,旧车间原值300万元,已经计提折旧210万元,这次改造花费120万元;
(5)除上述情况外,该企业财务账簿1月1日还记载有房产原值3000万元,其中包括正在为基建工地使用临时房屋500万元,单独记账的中央空调100万元,连续停用4个月的车间600万元(已经恢复使用)。
(该地区扣除比例是30%)
要求:计算该企业本年应缴纳的房产税。


更多"某市某企业某年有如下业务: (1)1月1日将价值150万的自有房产一座"的相关试题:

[简答题]某市某企业某年有如下业务:
(1)1月1日将价值150万的自有房产一座出租给A企业,每年租金50万元;
(2)3月1日开始修建车间一座,10月1日该车间建成并投入使用,造价300万元:
(3)6月1日将自有房产一座价值100万元投资到B企业,双方约定每年支付该企业固定收益30万元;
(4)7月1日对老车间进行改造,8月改造完毕并投入使用,旧车间原值300万元,已经计提折旧210万元,这次改造花费120万元;
(5)除上述情况外,该企业财务账簿1月1日还记载有房产原值3000万元,其中包括正在为基建工地使用临时房屋500万元,单独记账的中央空调100万元,连续停用4个月的车间600万元(已经恢复使用)。
(该地区扣除比例是30%)
要求:计算该企业本年应缴纳的房产税。
[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下: (1)销售甲产品给某大商场,(开具专用发票)销售额800 000元;另开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入58 500元。 (2)销售乙产品,开具普通发票取得收入292 500元。 (3)销售3年前购入并使用过的应税固定资产,取得收入40 000元。 (4)购进货物取得专用发票,注明支付的货款600 000元,税款102 000元,另支付购货的运费60 000元,取得运输公司开具的普通发票。 (5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购款300 000元,支付给运输单位的运费50 000元,取得相应合法凭证。 (注:以上相关票据均符合税法的规定) [要求] 请分步计算该企业5月份应纳增值税。(计算结果四舍五入,保留整数。)
[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
销售甲产品给某大商场(开具专用发票),销售额800000元;另开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入58500元。
[简答题]

某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
1.销售甲产品给某大商场(开具专用发票),销售额800000元;另开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入58500元。
2.销售乙产品,开具普通发票取得收入292500元。
3.销售3年前购入并使用过的应税固定资产,取得收入40000元。
4.购进货物取得专用发票,注明支付的货款600000元,税款102000元,另支付购货的运费60000元,取得运输公司开具的普通发票。
5.向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购款300000元,支付给运输单位的运费 50000元,取得相应合法凭证。
(注:以上相关票据均符合税法的规定)
要求:请分步计算该企业5月份应纳增值税。(计算结果四舍五入保留整数)


[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
销售3年前购入并使用过的应税固定资产,取得收入40000元。
[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
购进货物取得专用发票,注明支付的货款600000元,税款102000元,另支付购货的运费60000元,取得运输公司开具的普通发票。
[简答题]

某市A建筑公司某年某月有如下业务发生:
(1)B建筑公司以10000万元的总承包额中标为某房地产开发公司承建一幢写字楼,之后,B建筑公司又将该写字楼工程的装修工程以4000万元分包给A建筑公司;
(2)A建筑公司在完成装修工程同时,将自产的材料销售给客户取得收入50万元(含税价格);
(3)工程完工后,房地产开发公司用其自有的两幢普通住宅楼(两幢普通住宅楼价格一样)抵顶了应付给A建筑公司的工程劳务费和材料费,并开具相关发票;
(4)A建筑公司将一幢普通住宅楼自用,另一幢市值普通住宅抵顶了应付给其他供应商的材料费3000万元。
(以上公司均有相关专业资质,并且在合同中均单独注明建筑业劳务价款)
要求:
(1)请计算B建筑公司应纳营业税;
(2)请计算B建筑公司应扣缴A建筑公司营业税;
(3)请计算A建筑公司应纳营业税;
(4)请计算A建筑公司应纳增值税。


[简答题]某市A建筑公司某年某月有如下业务发生:
(1)B建筑公司以10000万元的总承包额中标为某房地产开发公司承建一幢写字楼,之后, B建筑公司又将该写字楼工程的装修工程以4000万元分包给A建筑公司;
(2)A建筑公司在完成装修工程同时,将自产的材料销售给客户取得收入50万元(含税价格);
(3)工程完工后,房地产开发公司用其自有的两幢普通住宅楼(两幢普通住宅楼价格一样)抵顶了应付给A建筑公司的工程劳务费和材料费,并开具相关发票;
(4)A建筑公司将一幢普通住宅楼自用,另一幢市值普通住宅抵顶了应付给其他供应商的材料费3000万元。
(以上公司均有相关专业资质,并且在合同中均单独注明建筑业劳务价款)
要求:
(1)请计算B建筑公司应纳营业税;
(2)请计算B建筑公司应扣缴A建筑公司营业税;
(3)请计算A建筑公司应纳营业税;
(4)请计算A建筑公司应纳增值税。
[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购款300000元,支付给运输单位的运费50000元,取得相应合法凭证。
(注:以上相关票据均符合税法的规定)
要求:请分步计算该企业5月份应纳增值税。(计算结果四舍五人保留整数)
[简答题]某生产企业为增值税一般纳税人,适用17%增值税税率,某年5月有关业务如下:
销售乙产品,开具普通发票取得收入292500元。
[简答题]

某汽车经销商为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。
某年某月发生相关经营业务如下:
(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价40万元,支付购货佣金1万元,支付从我国海关到其公司仓库的运输费用4万元、保险费用2万元;
(2)将进口小轿车以不含税价格100万元卖给A公司,并代办车辆购置税、牌照费等手续,收各种代办需要缴纳的费用10000元;
(3)A公司使用该小汽车半年后将其抵债给B公司,抵债金额160万元。 (进口小轿车消费税税率为50%,关税税率为30%)
要求:按下列顺序回答问题:

请计算汽车经销商进口应缴纳的关税、消费税。
[简答题]根据下列某企业某年1月份发生的经济业务编制会计分录。
企业开出并承兑半年期、面值35100元的商业承兑汇票一张,用于购买甲、乙两种材料。其中,甲材料200千克、单价90元,乙材料300千克、单价40元。增值税进项税额5100元。甲、乙两种材料已运达,但企业尚未验收入库。
[简答题]根据下列某企业某年1月份发生的经济业务编制会计分录。
企业预提本季度负担利息1000元。
[简答题]某汽车经销商为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。某年某月发生相关经营业务如下:
(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价40万元,支付购货佣金1万元,支付从我国海关到其公司仓库的运输费用4万元、保险费用2万元;
(2)将进口小轿车以不含税价格100万元卖给A公司,并代办车辆购置税、牌照费等手续,收各种代办需要缴纳的费用10000元;
(3)A公司使用该小汽车半年后将其抵债给B公司,抵债金额160万元。
(进口小轿车消费税税率为50%,关税税率为30%)
要求:按下列顺序回答问题:
(1)请计算汽车经销商进口应缴纳的关税、消费税;
(2)请计算汽车经销商进口应缴纳的增值税;
(3)请计算汽车经销商当月应缴纳的增值税;
(4)请计算A公司转让小汽车应缴纳的增值税。
[简答题]

某汽车经销商为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。某年某月发生相关经营业务如下:
(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价40万元,支付购货佣金1万元,支付从我国海关到其公司仓库的运输费用4万元、保险费用2万元;
(2)将进口小轿车以不含税价格100万元卖给A公司,并代办车辆购置税、牌照费等手续,收各种代办需要缴纳的费用10000元;
(3)A公司使用该小汽车半年后将其抵债给B公司,抵债金额160万元。
(进口小轿车消费税税率为50%,关税税率为30%)
要求:按下列顺序回答问题:
(1)请计算汽车经销商进口应缴纳的关税、消费税;
(2)请计算汽车经销商进口应缴纳的增值税;
(3)请计算汽车经销商当月应缴纳的增值税;
(4)请计算A公司转让小汽车应缴纳的增值税。


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