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发布时间:2023-10-23 07:33:54

[判断题]只有认为控制设计合理,能够防止、发现并纠正认定层次的重大错报时,注册会计师才对控制运行的有效性实施测试。( )

更多"只有认为控制设计合理,能够防止、发现并纠正认定层次的重大错报时,注册会"的相关试题:

[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[填空题]设置字段有效性规则在表设计器的   【8】   选项卡中进行。而设置记录有效性规则,是在表设计器的   【9】   选项卡中进行。
[单项选择]对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械
A. 药品注册管理工作
B. 药品注册申请人
C. 药品注册
D. 药品注册申请
E. 药品补充申请
[填空题]设置字段有效性规则在表设计器的【 】选项卡中进行。而设置记录有效性规则,是在表设计器的【 】选项卡中进行。
[单项选择]对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械属
A. 玫瑰花、款冬花、扁豆花、佛手片
B. 刺猬皮、九香虫
C. 黄精、党参、天冬
D. 杏仁、柏子仁、砂仁
E. 厚朴、肉桂、砂仁
[单项选择]对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械是
A. 药品注册时限
B. 国家药品标准
C. 药品注册标准
D. 新药技术转让
E. 药品注册检验
[单项选择]ABC会计师事务所承接了甲公司2011年12月31日内部控制设计与运行有效性的审计业务,并委派A注册会计师负责执行该项审计业务,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的判断。
A注册会计师发现甲公司内部控制存在一项重大缺陷,应当出具的审计报告类型是( )。
A. 带强调事项段的非标准内部控制审计报告
B. 保留意见的内部控制审计报告
C. 否定意见的内部控制审计报告
D. 无法表示意见的内部控制审计报告

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