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发布时间:2023-10-16 03:21:31

[判断题]金融机构内部控制应贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。 ( )

更多"金融机构内部控制应贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。 ( )"的相关试题:

[填空题]金融机构内部控制应遵循全面、______、______、独立的原则。
[判断题]为贯彻实行审慎有效监管,按照中国银监会当前规定,交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行,须计提市场风险资本。( )
[单项选择]根据我国2007年7月3日施行的《商业银行内容控制指引》,我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指( )。
A. 效益优先
B. 内控优先
C. 发展优先
D. 创新优先
[判断题]基金管理公司制定内部控制制度必须遵循合法合规性、全面性、审慎性、独立性和适时性的原则。( )
[判断题]基金销售机构内部控制应履行稳定性、有效性、独立性、审慎性的原则。( )
[判断题]内部控制全面性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。( )
[判断题]证券公司应当按照合规、审慎经营的原则,制定并有效执行介绍业务规则、内部控制、合规检查等制度,确保有效防范和隔离介绍业务与其他业务的风险。( )
[判断题]基金管理公司制定内部控制制度必须遵循合法合规性、全面性、审慎性和适时性的原则。( )
[判断题]审慎性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营,防范和化解风险为出发点。( )
[单项选择]《职业道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是:
A. 判断、关注、权威和经验。
B. 依赖、评估、信息和服务。
C. 诚信、客观性、保密性和胜任工作的能力。
D. 信任、交流、价值观和业绩。
[判断题]基金托管人内部控制的原则:合法性原则、安全性原则、完整性原则、及时性原则、审慎性原则、有效性原则。()
[单项选择]内部审计师在进行内部审计时要保持应有的职业审慎性,包括:
A. 建立首席审计执行官和董事会之间的直接交流。
B. 评价已建立的经营标准,确定其是否是可接受的以及是否被遵守。
C. 收集足够的审计证据以使内部审计师可以绝对地保证不存在不合规事项。
D. 建立适当的教育标准和适合内部审计职位的经历要求。
[单项选择]ⅡA《标准》要求内部审计师在开展内部审计时行使应有的职业审慎,这包括()
A. 在内部审计主管和董事会之间建立直接的沟通
B. 评价既定的运营标准,并确定这些标准是否可以接受并可以达成
C. 积累充分的证据,以便审计师对不存在违规行为给出绝对的保证
D. 针对内部审计职位建立合适的教育和经验标准

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