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发布时间:2024-03-29 00:29:45

[单项选择]确定成本节约最可能是以下哪一项审计业务的目的()
A. 程序审计。
B. 财务审计。
C. 遵循性审计。
D. 经营审计。

更多"确定成本节约最可能是以下哪一项审计业务的目的()"的相关试题:

[单项选择]确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?
A. 程序审计。
B. 财务审计。
C. 遵循性审计。
D. 经营审计。
[单项选择]以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?
A. 流程设计服务。
B. 协调业务。
C. 培训业务。
D. 遵循性业务。
[单项选择]以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性
A. 内部审计师由于升职,不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。
B. 基于预算限制而缩小审计范围。
C. 加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。
D. 在生效之前审查采购代理合同草案。
[单项选择]下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述
A. 关于预备计划和调查、业务工作项目以及工作结果的记录。
B. 内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。
C. 一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。
D. 对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。
[单项选择]下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:()
A. 关于预备计划和调查、业务工作项目,以及工作结果的记录。
B. 内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息。
C. 一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性。
D. 对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施行为的详细记录。
[单项选择]内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性
A. 与组织加班政策有关的遵循性审计。
B. 与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计。
C. 与营销部门有关的绩效审计。
D. 与薪酬程序有关的财务控制审计。
[单项选择]在评估机器和设备的审计业务中,其中一个审计程序是检查其折旧计提是否准确。下列哪一项是能够证实被审计的设备仍在使用的最佳信息来源:
A. 检查折旧政策和程序。
B. 将设备的保险评估表与该设备的折旧进度表进行比较。
C. 将设备的维护和修理日志与该设备的折旧进度表进行比较。
D. 检查该设备的库存文件。
[单项选择]根据《标准》,以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小
A. 内部审计部门的宗旨、权利和职责以书面形式确定。
B. 由董事会直接任免首席审计执行官。
C. 内部审计部门拥有全面开展审计的充分资金资源。
D. 内部审计部门和董事会之间直接交流信息。
[单项选择]以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能
A. 首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。
B. 管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。
C. 至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。
D. 在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。
[单项选择]在管理层的下述审计要求中,哪一项属于《国际内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围
A. 对管理层的计划进行独立评估,作为提出审计建议的依据。
B. 就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估。
C. 分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会。
D. 进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议交管理层批准。

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