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[多项选择]了解被审计单位内部控制的基本内容包括
A. 控制环境
B. 风险评估过程
C. 信息系统与沟通
D. 控制活动
E. 对控制的监督
[多项选择]单位内部控制的基本原则包括( )。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 安全性原则
D. 制衡性原则
[判断题]注册会计师执行对被审计单位内部控制制度取得了解的程序,可以摸清被审计单位内部控制制度是怎样设计和是否得到执行,以及设计是否合理、运行是否有效。( )
[判断题]单位的内部控制就是单位的会计控制。( )
[判断题]
注册会计师应当了解被审计单位内部控制,识别内部控制的重大缺陷,评估重大错报风险,设计控制测试与实质性程序,请对下列事项作出判断。
注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()
[判断题]内部控制审核报告没有意见类型,注册会计师仅仅是对被审核单位内部控制的合理和有效进行说明。( )
[多项选择]下列属于单位内部控制措施的有( )。
A. 绩效考评控制
B. 授权审批控制
C. 复核控制
D. 财产保护控制