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发布时间:2023-10-06 00:34:21

[单项选择]企业应当根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度,将内部控制缺陷划分为一般控制缺陷、重要缺陷和重大缺陷。企业判断和认定内部控制缺陷是否构成重大缺陷应考虑一系列因素,以下选项中不属于其应考虑的因素有( )。
A. 影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷
B. 针对同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动
C. 针对同一细化控制目标所采取的不同控制活动之间的相互作用
D. 是否针对风险设置了合理的细化控制目标

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[单项选择]企业应当根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度,将内部控制缺陷划分为一般控制缺陷、重要缺陷和重大缺陷。企业判断和认定内部控制缺陷是否构成重大缺陷应考虑一系列因素,以下选项中不属于其应考虑的因素有( )。
A. 影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷
B. 针对同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动
C. 针对同一细化控制目标所采取的不同控制活动之间的相互作用
D. 是否针对风险设置了合理的细化控制目标
[判断题]

注册会计师应当了解被审计单位内部控制,识别内部控制的重大缺陷,评估重大错报风险,设计控制测试与实质性程序,请对下列事项作出判断。

注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()
[单项选择]注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当
A. 拒绝发表审计意见
B. 发表无保留意见
C. 发表保留意见
D. 告知管理当局
[多项选择]

注册会计师应当了解被审计单位内部控制后实施控制测试,请对下列事项作出判断。

如果控制环境存在缺陷,注册会计师应当对拟实施审计程序的性质、时间和范围作出总体修改,修改时应考虑以下内容()。
A. 在期中实施更多的审计程序
B. 主要依赖控制测试获取审计证据
C. 修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
D. 扩大审计程序的范围
[判断题]注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。( )
[多项选择]注册会计师应当了解被审计单位内部控制后实施控制测试,请对下列事项作出判断。如果控制环境存在缺陷,注册会计师应当对拟实施审计程序的性质、时间和范围作出总体修改,修改时应考虑以下内容( )。
A. 在期中实施更多的审计程序
B. 主要依赖控制测试获取审计证据
C. 修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
D. 扩大审计程序的范围
[多项选择]下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
A. 重大缺陷应当由董事会予以最终认定
B. 重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定
C. 内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷
D. 重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视
[多项选择]下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:()
A. 请购单既可由仓库人员填制,也可由车间、管理部门人员填制
B. 订购单未连续编号
C. 验收人员出差期间,验收业务由采购人员代为执行
D. 财会人员收到采购发票后,直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿
E. 收到采购发票前,将材料在仓库临时存放,暂不办理验收手续
[多项选择]在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有:()
A. 发送货物与登记销售收入
B. 发送货物与开具发票
C. 接收客户订单与填制销货单
D. 批准坏账与收取货款
E. 收取货款与登记应收账款
[多项选择]下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
A. 被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程
B. 注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊
C. 被审计单位重述以前公布的财务的报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报
D. 管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
[多项选择]证券公司内部控制应当贯彻()的原则,确保内部控制有效。
A. 健全
B. 合理
C. 制衡
D. 独立

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