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[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[填空题]厂公司内部治安保卫管理坚持 ( )的原则。
[填空题]公司内部巡察整改必须坚持______整改原则。
[填空题]公司内部巡察整改工作在区公司党委统一领导下,由公司党委______统筹谋划,有序推进。
[判断题]高级管理层负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务审查部门审查人员应审查资料的完整性和有效性,并从( )等方面进行审查
A.基本要素
B.主体资格
C.信贷政策
D.信贷风险
[多选题]开工准备阶段.监理工程师应对施工图及设计文件的合法性与有效性进行审查.其合法性和有效性主要是指( )
A.交付施工使用的施工图及设计文件校审、会签、签发应完备
B.已加盖设计单位的出图专用章
C.主要建筑、结构施工图已按规定加盖项目设计相关负责人的建筑、结构注册工程师资格图章
D.用于备查或办理竣工备案用的施工图及设计文件应加盖审图机构图章
E.设计单位的设计资质和设计人员的执业资格
[填空题]建设项目审计指对公司( )的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价;
[判断题]内部控制审计中,注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,不需要关注审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷并予以披 露。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题)
商业银行内部审计部门应根据业务的(),对相关系统及其控制的适当性和有效性进行监测。
A.性质
B.规模
C.风险
D.复杂程度
[判断题]内部控制的有效性在相当程度上还依赖于风险评估过程的恰当性、信息系统 的可靠性、沟通的及时性,以及对控制的监督效率性与适当性。
A.正确
B.错误
[判断题] 贷款审查时,对担保的审查主要是对保证、抵押、质押等担保方式的合法、足值、有效性进行审查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况,内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.风险管理
B.法律事务
C.内部审计
D.运营管理
[多选题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的()进行审计。
A.充分性
B.合规性
C.完整性
D.有效性