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发布时间:2024-06-04 00:27:12

[多选题]一般纳税人有下列( )等情形的,应按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票。
A.使用税控装置
B.会计核算不健全
C.不能提供准确税务资料
D.会计制度健全,但将计算机输出的书面会计分录作为会计账簿
E.符合一般纳税人条件,但不申请办理一般纳税人认定手续

更多"[多选题]一般纳税人有下列( )等情形的,应按销售额依照增值税税率计算"的相关试题:

[单选题]某企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额2000万元,销项税额6000万元,进项税额转出100万元,同时月末以银行存款交纳增值税1500万元,该企业月末尚未交纳的增值税为(  )万元。
A.4000
B.2500
C.2600
D.4500
[单选题]某增值税一般纳税人当月销项税额合计 120万元,进项税额合计 80万元,进项税额转出 5万元,已交税金 10万元,则月末的账务处理正确的是(  )。 A.借:应交税费——应交增值税(已交税金)35 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)35 B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10
A.贷:应交税费——未交增值税10
B.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35
C.贷:应交税费——未交增值税35
D.无需进行账务处理
[单选题]某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额合计80万元,进项税额转出5万元,已交税金10万元,则月末的账务处理正确的是(  )。 A.借:应交税费——应交增值税(已交税金) 35 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 35 B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10
A.贷:应交税费——未交增值税 10
B.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35
C.贷:应交税费——未交增值税 35
D.无需进行账务处理
[单选题]增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证时,如果异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额( )以上的列为异常凭证且异常凭证进项税额累计超过( )万元的,对应开具其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围。
A.50%(含),5
B.50%(不含),5
C.70%(含),5
D.70%(不含),5
[单选题]增值税一般纳税人取得的增值税普通发票,可以抵扣增值税进项税额的是( )。
A.定额发票
B.门票
C.印有本单位名称的增值税普通发票
D.机动车销售统一发票
[单选题]增值税一般纳税人取得的增值税普通发票,不可以抵扣增值税进项税额的是( )。
A.国内旅客运输服务的增值税电子普通发票
B.农产品销售发票
C.通行费电子发票的不征税发票
D.机动车销售统一发票
[单选题]对于增值税一般纳税人,应作增值税进项税额转出处理的是(  )。
A.安装生产线领用生产用原材料
B.原材料因管理不善发生被盗损失
C.自产产品作为福利发放给职工
D.企业以存货清偿债务
[单选题]某宾馆为增值税一般纳税人,2019年12月份销项税额为35万元,进项税额为29万元,进项税额转出3万元(去年抵扣),2019年12月份该宾馆应纳增值税为( )万元。
A.5.1 
B.6
C.6.4
D.9
[判断题]一般纳税人收取的销项税额抵扣其支付的进项税额,其余额为纳税人实际应缴纳的增值税。()
A.正确
B.错误
[多选题]《增值税纳税申报表》(适用增值税一般纳税人)中“进项税额转出”,应当填列以下( )业务。
A.某工业企业发生外购材料的非正常损失
B.某建材城将上月外购的建材用于本企业的职工宿舍
C.某食品厂取得的销售折让
D.某商场获得的销售折扣款
E.某生产企业出口产品,当期计算的免抵退税不得免征和抵扣税额
[单选题]根据现行增值税规定,下列关于增值税一般纳税人取得的增值税专用发票进项税额抵扣时限的说法,正确的是( )。
A.一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,在开具之日起60日内到税务机关认证,否则不予抵扣
B.一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,在收到之日起60日内到税务机关认证,否则不予抵扣
C.一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,在开具之日起360日内到税务机关认证,否则不予抵扣
D.一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,在收到之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣
[判断题]增值税小规模纳税人取得普通发票不可以抵扣进项税额,但是取得增值税专用发票是可以抵扣进项税额的。( )
A.正确
B.错误

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