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发布时间:2023-12-12 05:48:28

[单项选择]内部审计的()是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法

更多"内部审计的()是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有"的相关试题:

[单项选择]内部审计的()是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所,实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据。
A. 审核法
B. 观察法
C. 询问法
D. 函证法
[单项选择]审计人员检查被审计单位投资方有无以被审计单位为担保人向银行借款,并以该借款向被审计单位投资,是为了查明:()
A. 投入的货币资金是否为投资方所有
B. 实收资本账户记录是否完整
C. 投入资本是否按时足额到位
D. 货币资金投资是否及时入账
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,了解有关情况,收集审计证据。
A. 观察法
B. 函证法
C. 监盘法
D. 询问法
[判断题]审计人员直接盘点现金时,如果盘点揭示了库存现金短缺或溢余,审计人员应要求再次盘点,并要求被审计单位确认盘点数据的正确性。
[判断题]为使审计程序与被审计单位有关人员的工作相协调,按审计准则规定,注册会计师应与被审计单位的有关人员共同编制审计计划。 ( )
[单项选择]为了确保销售收入截止的正确性,审计人员应当要求被审计单位
A. 建立严格的赊销审批制度
B. 年初及年末停止销售业务
C. 经常与顾客对账
D. 发运单连续编号并在发货当日签发
[单项选择]为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序是()
A. 抽查请购单是否经过适当审批
B. 从决算日之前填制的验收单追踪至应付账款账户
C. 检查贷项通知单的记录是否完整
D. 抽查应付账款明细账并追查至相关的原始凭证
[多项选择]下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有()
A. 将本期产成品盘盈在下期确认
B. 将委托他人代销的商品在发出时确认为销售
C. 将发往本单位外地仓库的货物确认为销售
D. 将收到的预收账款直接确认为收入
E. 将本期的利息收入在下期确认
[单项选择]内部审计的()是指内部审计人员为证明被审计单位会计资料所载事项而向有关单位或个人发函询证,要求对方就函件所列经济业务和相关金额等确认被审计单位记录的正确性。
A. 询问法
B. 函证法
C. 审核法
D. 观察法
[判断题]审计人员向有关单位和个人进行调查时,只需出示审计通知书副本。( )
[单项选择]审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中错误的是()
A. 参与制订盘点计划
B. 将盘点结果与材料明细账余额核对
C. 毁损存货按盘亏处理
D. 抽查盘点记录进行复核
[多项选择]审计人员发现被审计单位工资费用分配有下列做法,其中正确的有:()
A. 将财务部门人员工资计入“财务费用”
B. 将车间主任工资计入“生产成本”
C. 将公司总经理工资计入“管理费用”
D. 将营销人员工资计入“销售费用”
E. 将基建部门人员工资计入“制造费用”
[填空题]内部审计,亦称部门或单位审计,指由()专职审计机构或审计人员依照所在部门和行政最高负责人的指令所实施的审计。

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