题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反假币考试
题目详情:
发布时间:2024-05-25 22:41:08

[单项选择]由于内部控制的方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 信用风险

更多"由于内部控制的方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而"的相关试题:

[单项选择]1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大的损失,最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭,这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。()
[多项选择]证券公司内部控制应渗透到()等各个环节,确保不存在内部控制的空门或漏洞。
A. 决策
B. 执行
C. 监督
D. 反馈
[判断题]由于在了解内部控制之后,注册会计师准备信赖内部控制,所以决定进行控制测试。()
[单项选择]基金管理公司内部控制制度中明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境、内部控制措施等内容的文件是()。
A. 部门业务规章
B. 内部风险控制制度
C. 基本管理制度
D. 内部控制大纲
[单项选择]基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。
A. 审慎性
B. 独立性
C. 健全性
D. 有效性
[多项选择]控制活动是被审计单位内部控制的要素之一,其中实物控制是控制活动的一个重要方面。实物控制的效果影响资产的安全,从而对财务报表的可靠性及审计均产生影响。实物控制主要包括的内容有( )。
A. 对资产和记录采取适当的安全保护措施
B. 对访问计算机程序和数据文件设置授权
C. 定期盘点并将盘点记录与会计记录核对
D. 对保管和看护实物的人员进行职责分离
[单项选择]()是指因信息系统故障或内部控制方面的缺陷导致意外损失的可能性。
A. 法律风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
[判断题]内部控制全面性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。( )
[简答题]建设项目内部控制环境是指内部控制得以生存和运作的环境。内部控制环境的内容包括( )。
A. A.管理层的管理理念和倡导的企业文化
B.信息与沟通管理制度
C.建设项目风险管理机制
D.内部控制运作质量的监督和评估

[单项选择]内部控制包括内部管理控制和( )。
A. 内部牵制
B. 内部审计控制
C. 内部会计控制
D. 内部审核控制
[单项选择]基金销售机构应建立有效内部控制制度,内容至少应包括内部环境控制、业务流程控制、会计系统内部控制、()和监察稽核控制等。
A. 岗位职责控制
B. 信息技术内部控制
C. 业务控制
D. 费用交出内部控制
[多项选择]内部控制的重点内容包括()的内部控制。
A. 会计
B. 审计
C. 授信
D. 资金业务
E. 计算机信息系统
[判断题]由于内部控制及审计测试的固有限制,注册会计师无法发现错误、舞弊与违反法规行为。()
[判断题]基金托管人内部控制的基本要素包括环境控制、风险控制、控制活动、信息沟通和内部控制。()
[判断题]制衡性原则要求证券公司内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞.
[多选题]根据《商业银行内部控制指引》中的制衡性原则,商业银行内部控制应当在( )等方面形成相互制约.相互监督的机制( )
A.治理结构
B.授信模式
C.机构设置
D.权责分配
E.业务流程
[单项选择]()不属于内部控制制度中组织结构方面的内容。
A. 明确授权
B. 向管理层提供的信息
C. 岗位职责的确定
D. 关键职能的分离

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码