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发布时间:2023-09-30 22:16:28

[多项选择]《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括( )
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

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[多项选择]下列属于《企业内部控制应用指引17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的风险有()
A. 如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行
B. 如果信息传递失真,会导致管理层决策错误
C. 如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D. 如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
[单项选择]随着信息技术在内部控制方面的广泛应用,行政事业单位内部控制的()成为一种必然趋势。
A. 系统化
B. 信息化
C. 高效化
D. 机械化
[判断题]《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》中规定,会计系统的内部控制包括:在内部,每日完成各销售网点与基金销售总部的信息与资金的对账;在外部,每日完成与客户和基金注册登记机构的信息与资金的对账。()
[判断题]企业应定期对政府采购业务信息进行分类统计,并在内部进行通报。
[判断题]在内部控制审计中,如果针对某一重要账户的某一相关认定的内部控制在以前年度审计后未发生变化,注册会计师可以每三年对这些控制测试一次。()
[单项选择]根据我国2007年7月3日施行的《商业银行内部控制指引》,我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指()。
A. 效益优先 
B. 内控优先 
C. 发展优先 
D. 创新优先 
[判断题]被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
[单项选择]在内部控制结构理论下,下列各项属于控制环境范畴的是( )
A. 鉴定和登记一切合法的经济业务
B. 组织结构
C. 经济业务和经济活动的适当授权
D. 明确各个人员的职责分工
[简答题]企业应如何控制和管理营销人员的道德规范?
[单项选择]被审计单位控制环境的强弱最容易在内部控制的下列( )因素上得以体现。
A. 信息系统与沟通
B. 对控制的监督
C. 控制程序
D. 风险评估过程
[多项选择]在内部控制评价过程中,下列做法错误的有()
A. 在年度中间完成内部控制设计与执行有效性评估且未发现重大缺陷,则企业可以据此直接认定内部控制有效
B. 在执行有效性测试中,某项内部控制出现一个抽样偏差的,则应认定为内部控制缺陷
C. 在执行有效性测试中,某项内部控制出现抽样偏差的,则可以直接追加样本量进行测试,未见偏差的,则可以判断该内部控制有效
D. 如果企业出现多项内部控制重要缺陷和一般缺陷,则企业不能认定内部控制有效
[判断题]内部授权审批控制指要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程,在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据,要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
[单项选择]在内部控制架构中,风险评估的第一步程序是( )
A. 考虑如何对风险进行管理
B. 评估风险发生的可能性或频率
C. 考虑采用何种风险应对措施
D. 对识别的风险进行分析和排序
[单项选择]在内部扩散控制阶段影响干燥速率的主要因素有()。
A. 空气的性质 
B. 物料的结构、形状和大小 
C. 干基含水量 
D. 湿基含水量
[多项选择]我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段,其薄弱环节主要表现在( )。
A. 商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善
B. 内部控制的组织架构已经形成
C. 内部控制的管理水平有待提高
D. 内部控制监督的及时性有待提高
E. 内部控制评价体系已经完善
[单项选择]企业应用矩阵法进行项目组合评估时,对处于技术组合分析图中第Ⅱ象限的项目,企业应采取的策略是( )。
A. 投资、与竞争对手竞争或者放弃投资
B. 坐收渔人之利,不需要重点投资
C. 重点投资
D. 撤出,并终止进一步技术投资
[单项选择]企业应用矩阵法进行项目组合评估时,对处于技术组合分析图中第1象限的项目,企业应采取的策略是( )。
A. 放弃投资 
B. 维持现有投资 
C. 重点投资 
D. 与竞争对手保持同等投资
[单项选择]铁路运输企业应严格控制进入铁路的产品质量,建立必要的()。
A. 监督制度
B. 抽验制度
C. 检验制度
D. 审查制度

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