题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 会计从业
题目详情:
发布时间:2023-10-19 23:11:42

[判断题]会计电算化内部控制是指为了维护会计数据准确、可靠和为了保证企业财产安全而实施的内部控制。

更多"会计电算化内部控制是指为了维护会计数据准确、可靠和为了保证企业财产安全"的相关试题:

[判断题]存货与仓储循环的内部控制主要包括存货的内部控制、成本会计制度的内部控制及工薪的内部控制三项内容。
[简答题]会计内部控制管理体系应包括哪些制度?
[单项选择]内部控制的()要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 成本效益原则
[判断题]内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。()
[多项选择]根据财务会计内部控制原则,会计与()岗位不能为同一人。
A. 出纳
B. 财务软件系统管理员
C. 凭证审核人
D. 固定资产实物管理员
[单项选择]中国农业银行()是指农业银行为规范会计管理,实施会计内部控制对会计活动进行监督、评价和纠偏的自律行为。
A. 会计内控
B. 会计核算
C. 会计监督
D. 会计监管
[简答题]建立会计内部控制管理体系,应遵循的基本原则有哪些?
[单项选择]根据会计内部控制需要,节假日不营业的纯储蓄网点会计人员(含会计管理人员和柜员)的最低配置标准应不少于()人。
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七
[单项选择]根据会计内部控制需要,节假日不营业的纯储蓄网点会计人员(含会计管理人员和柜员)最低配置标准应不少于()人。
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
[单项选择]根据会计内部控制需要,同时经办公、私柜台业务的网点,会计人员(含会计管理人员和柜员)的最低配置标准应不少于()人。
A. 五
B. 六
C. 七
D. 八
[单项选择]在以存货内部控制目标为起点对X公司存货内部控制实施控制测试时,为测试下列()控制目标,注册会计师不仅应抽取出库单及相关领料单,检查是否正确输入计算机信息系统并经过适当层次的复核,而且应抽取相关的盘点明细表并检查是否经过适当层次的复核。
A. 计划和安排生产
B. 发出原材料
C. 生产产品和核算产品成本
D. 储存产成品和发出产成品
[简答题]建立健全会计业务内部控制应遵循哪些原则?
[判断题]根据《会计法》《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范--基本规范(试行)》规定,单位内部会计监督的主体既包括各单位的会计机构和会计人员,也包括各单位的审计机构和审计人员。()
[多项选择]注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。
A. 如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试
B. 如果预期控制风险很高,则不拟实施控制测试
C. 如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试
D. 不管控制运行是否有效,均应实施控制测试
[判断题]一般来说,如果内部控制测试结果表明,存货与仓储循环内部控制较弱,则控制风险较大,注册会计师为了将审计风险降低到可接受水平,必须扩大实质性审计程序。
[多项选择]对成本会计制度及工薪两项内部控制的了解应当遵循内部控制的主要原则,具体包括()。
A. 授权审批制度
B. 职务分离
C. 会计记录
D. 定期核对
[单项选择]下列关于会计业务内部控制表述不正确的是().
A. 会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求
B. 允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力
C. 会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位
D. 必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,做到不相容岗位.职责相互分离
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码