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发布时间:2023-10-07 13:12:55

[判断题]审计的一般目的和特殊目的均包括对审计对象的公允性、合法性和一贯性发表审计意见。( )

更多"审计的一般目的和特殊目的均包括对审计对象的公允性、合法性和一贯性发表审"的相关试题:

[多项选择]财务报表使用者希望注册会计师对财务报表的合法性和公允性发表审计意见,原因有( )
A. 出于对自身利益的关心,财务报表使用者常常担心管理层提供带有偏见、不公正甚至欺诈性的财务报表
B. 财务报表是财务报表使用者进行经济决策的重要信息来源,在有些情况下,还是唯一的信息来源
C. 财务信息的复杂性
D. 财务信息的间接性
[判断题]具体审计计划包括被审计单位的基本情况,审计目的、审计范围及审计策略,重要会计问题及重点审计领域,审计工作进度及时间、费用预算,审计小组组成及人员分工,审计重要性水平的确定及审计风险的评估,对专家、内审人员及其他审计人员工作的利用等其他有关内容。()
[判断题]会计确认、计量要求的原则:客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性。()
[多项选择]在对年度会计报表进行审计时,注册会计师应当对被审计单位会计处理方法选用的一贯性发表意见。下列情形中不违背一贯性原则的有( )
A. 会计处理方法的选用前后各期保持一致
B. 经税务主管部门批准变更会计处理方法
C. 依照有关法规的规定变更会计处理方法,并在会计报表附注中披露
D. 为提供更可靠、更相关的会计信息而变更会计处理方法,并在会计报表附注中披露
[单项选择]ABC会计师事务所在2×11年初承接了多个公司特殊目的的审计业务,在实施审计的过程中遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。ABC会计师事务所接受了A公司委托,对其2×10年度简要财务报表进行审计,以下有关说法中不正确的是( )
A. ABC会计师事务所虽然没有审计A公司2×10年年度财务报表(由XYZ会计师事务所审计),但在审计其简要财务报表时,可以通过查阅XYZ会计师事务所的工作底稿来获取充分适当的审计证据
B. 审计意见段应当说明,简要财务报表中的信息是否在所有重大方面与其所依据的已审财务报表一致
C. 如果简要财务报表没有按照采用的标准在所有重大方面与已审计财务报表保持一致或公允概括已审计财务报表,而管理层又不同意作出必要的修改,注册会计师应当对简要财务报表发表否定意见
D. 简要财务报表的审计报告日期不应当早于其依据的已审计财务报表的审计报告日期
[单项选择]注册会计师审计从起源发展到现在,在不同的时期,审计目的也不断调整。下列有关审计目的的说法中,不恰当的是()
A. 英国式注册会计师审计的目的是查错防弊
B. 美国式注册会计师审计的目的是判断企业的信用状况
C. 1929—1933年经济危机过后审计的主要目的是对财务报表发表审计意见
D. 现代注册会计师审计的目的是审查某类交易、账户余额或披露是否不存在重大舞弊
[判断题]注册会计师在出具法规、合约遵循情况的特殊目的审计报告时,应当在意见段中指明法规、合约所涉及财务会计规定的遵循情况。( )
[判断题]公共政策的基本特征包括整体性、超前性、层次性、多样性、合法性,不包括有效性、对称性。()
[名词解释]政治合法性
[名词解释]合法性权利
[判断题]内部控制评价应从充分性、合法性、有效性和适宜性等四个方面进行。()
[判断题]统计资料具有客观性、合法性和相关性三个特征。()
[判断题]民间非营利组织在进行会计核算时,应当遵循客观性原则、相关性原则、实质重于形式原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、可理解性原则、配比性原则、历史成本原则、谨慎性原则、划分费用性支出与资本性支出原则以及重要性原则等基本原则。()
[名词解释]证据的合法性
[简答题]信息系统审计的目的是什么?信息系统审计和信息系统日常运行和维护管理的审计踪迹有什么区别?
[单项选择]在确定内部审计人员的工作足以实现审计目的后,为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作[按规定,应当作两件事,其一是本题第一句话,其二是D],注册会计师应当进一步确定内部审计人员的工作( )
A. 是否得到被审计单位管理层和治理层的高度重视
B. 所记录的制定内部审计计划、实施内部审计程序、出具内部审计报告的时间安排
C. 是否包括针对特定类别的交易、账户余额和披露,评估了认定层次重大错报风险[评注:“为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作”,表明还没有决定是否能够利用内部审计的工作,此时,确定B、C尚不必要。]
D. 对审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响
[简答题]在何种情况下,注册会计师应对被审计单位会计报表的期初余额作适当审计?期初余额的审计目的是什么?
[判断题]商品出库单证复核,主要是审核该凭证的真实性、合法性和完整性。
[名词解释]审计

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