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发布时间:2024-01-20 03:47:07

[单选题]下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见
B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案
C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正
D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

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[单选题]下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
[多选题]下列有关内部审计报告的表述,错误的有 A.内部审计人员应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核
A.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
B.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
C.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究.核
D.实,必须修改审计报告
E.内部审计报告审计意见的权威性取决于组织适当管理层的授权
[单选题](2011年)下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
[单选题]下列有关内部审计报告的表述中,错误的是(  )。
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见
B.应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改
C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议
D.应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
[单选题]下列有关审计机关审计报告内容的表述中,错误的是(  )。
A.应包含所有的审计移送处理事项
B.应包含以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况
C.应包含审计期间被审计单他对发现问题已经整改的情况
D.应包含以适当、充分审计证据为基础发表的评价意见
[单选题]内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:( )
A.局限于控制的有效性
B.只有当组织的管理层或被审计单位的管理层要求时才表达
C.以职业判断的经验为基础,并且远离偏见
D.建立在能保证充分表达审计意见的事实证据基础上
[多选题]下列有关内部审计报告的表述,正确的是( )。
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任
[单选题]下列关于审计报告的表述,错误的是(  )。
A.审计报告是国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据
B.注册会计师签发的审计报告可以起到经济鉴证作用
C.审计报告是评价审计人员工作、控制审计质量的重要依据
D.向社会公布的审计报告均应采用简式审计报告

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