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发布时间:2023-10-12 08:33:31

[单项选择]在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()。
A. 信息技术对内部控制形式上有很大改变,但内部控制目标没有改变
B. 信息技术对内部控制内涵方面有很大改变,但内部控制目标没有改变
C. 信息技术不仅使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,同时也使内部控制的目标并发生了根本的改变
D. 信息技术虽然使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

更多"在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()。"的相关试题:

[多项选择]在信息技术环境下,下列有关人工控制与自动控制的说法中,错误的有()。
A. 在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动控制所替代
B. 如果被审计单位采用信息系统处理业务,并不意味着人工控制被完全取代
C. 各个被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,人工控制和自动控制组合方式不同
D. 在基于信息技术的信息系统中,系统进行自动操作来实现对交易信息的创建、记录、处理和报告,并将相关信息保存为电子形式,因此,相关控制活动不可能同时包括手工的部分
[单项选择]在信息技术环境下,下列有关人工控制与自动控制的说法中,错误的是()。
A. 如果被审计单位采用高度自动化的信息系统处理业务,则意味着不需要人工控制
B. 信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度
C. 被审计单位的手工及自动控制的组合方式,取决于被审计单位信息技术的特点及复杂程度
D. 传统的人工控制越来越多地被自动控制所替代
[多项选择]有关内部控制责任的表述,说法错误的有()。
A. 建设单位是项目内部控制的设计者和主导者,并承担建立和实施建设项目内部控制的责任
B. 工程咨询、工程勘察设计和工程监理单位或工程管理总承包方,应按照委托合同约定,参与项目建设的管理,参加项目内部控制的策划和执行
C. 工程承包方和设备材料供应方,应严格执行合同规定的责任和义务
D. 建设单位应当设立内部审计机构,客观、独立监督和评价项目内部控制的适当性、合法性和强制性
E. 建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
[单项选择]下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是()。
A. 了解特别风险的相关控制,评价其设计是否有效
B. 了解特别风险的相关控制,确定设计有效的相关控制是否得到执行
C. 如果拟信赖特别风险的相关控制,每年测试其控制运行的有效性
D. 如果拟信赖相关控制,且相关控制自上次测试后未发生变化,则每三年至少测试一次
[单项选择]下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。
A. 内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证
B. 在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计
C. 特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关
D. 在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
[多项选择]下列有关了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()。
A. 注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行
B. 注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行
C. 在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报
D. 财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
[单项选择]下列关于现金核算内部控制的说法,错误的是()。
A. 现金出纳和会计记录工作应该适当分离,出纳工作应由专人负责
B. 不得以白条抵充现金
C. 收入的现金可在一周送存银行
D. 现金日记账应根据经审核合法的收付款凭证序时逐笔登记
[多项选择]下列有关了解内部控制的说法中,恰当的有()。
A. 对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的
B. 对控制了解的程序和对控制测试的程序大部分是相同的
C. 人工控制的可靠性较差
D. 内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证
[单项选择]关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。
A. 控制测试是指测试内部控制运行的有效性
B. 了解内部控制是评价控制的设计和确定控制是否得到执行
C. 控制运行有效性强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行
D. 两者所需获取的审计证据是相同的
[单项选择]下列有关质量控制制度的目标和要素的说法中,错误的是()。
A. 会计师事务所应当明确质量控制制度的最终责任
B. 会计师事务所质量控制制度仅对注册会计师执行审计业务提出要求
C. 质量控制制度只能合理保证注册会计师出具适合具体情况的报告
D. 质量控制制度不仅规范会计师事务所接受客户关系,同时规范保持具体业务
[多项选择]有关安全控制的表述,说法错误的有()。
A. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设适用性标准
B. 工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改
C. 施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
D. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任
E. 总监理工程师在签发工程暂停令时,应根据停工原因,确定工程项目停工范围
[单项选择]下列有关内部控制缺陷的沟通的说法中,正确的是()。
A. 注册会计师应当以口头形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷
B. 需要报告的内部控制缺陷仅限于注册会计师在审计过程中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的
C. 审计工作对财务报表发表审计意见的同时需要对内部控制有效性发表审计意见
D. 对于注册会计师在审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,不需要和管理层沟通
[单项选择]有关桥梁分项工程质量控制说法错误的是()。
A. 应按《城市桥梁工程施工与质量验收规范》GJJ2-2008进行质量控制
B. 分项工程完成后应进行自检、交接检验合格后,即可进行下一个分项工程施工
C. 应形成齐全完整的质量检查文件
D. 检验文件经监理工程师检查签认后,方可进行下一个分项工程施工
[单项选择]根据监控体系内部控制的基本要求,下列说法错误的是()。
A. 各社会保险经办机构对涉及各项社会保险基金收入、支出、证券买卖等重要的资金业务的办理与管理,由一个系统或一个职能部门执掌
B. 属于单人、单岗处理业务的岗位,必须有相应的后续监督机制
C. 要建立业务文件在相关部门和相关岗位之间传递的制度和标准,明确文件签字的授权
D. 社会保险经办机构内部监督部门对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督,内部监督部门必须独立地监督各项业务活动
[单项选择]在以存货内部控制目标为起点对X公司存货内部控制实施控制测试时,为测试下列()控制目标,注册会计师不仅应抽取出库单及相关领料单,检查是否正确输入计算机信息系统并经过适当层次的复核,而且应抽取相关的盘点明细表并检查是否经过适当层次的复核。
A. 计划和安排生产
B. 发出原材料
C. 生产产品和核算产品成本
D. 储存产成品和发出产成品
[单项选择]有关制片的质量控制,下列说法错误的是()。
A. 涂片应厚薄适当、分布均匀
B. 细胞结构清晰
C. 涂片复查或会诊
D. 标本制好后应立即固定
E. 苏木素染液每天须进行过滤
[单项选择]有关《国家药品安全“十二五”规划》的发展目标说法错误的是()
A. 全部化学药品、生物制品标准达到或接近国际标准
B. 中药标准主导国际标准制定
C. 2007年修订的《药品注册管理办法》施行前批准生产的仿制药质量全部达到国际先进水平
D. 新开办零售药店均配备执业药师
E. 2015年零售药店和医院药房全部实现营业时有执业药师指导合理用药
[单项选择]下列有关"不同信息技术环境下的问题"的相关阐述中,错误的是()。
A. 在网络环境下,用于处理交易的应用软件和数据文件可能分布于不同位置但互相连接的计算机设备上,由此产生了与内部控制相关的问题,包括对分布于不同位置的服务器的安全、数据和信息的分布及同步、管理监督以及兼容性问题
B. 使用数据库管理系统能够实现不同应用软件之间的数据共享,减少数据冗余,改进对数据的控制,提高数据的决策支撑作用
C. 数据库管理系统带来的问题,包括多重使用者能够访问和修改共享数据的风险。因此,需要实施严格的数据库管理和接触控制,以及数据安全备份制度
D. 在电子商务这种方式下,交易信息在网上传输,容易被拦截、篡改或不当获取,需要采取相应的安全控制。此外,被审计单位的会计信息系统可能与交易对方的系统相连接,产生了互相依赖的风险,即交易一方的风险部分取决于交易对手如何识别和管理其自身系统中的风险
[多项选择]下列有关了解内部控制后对控制的评价结论的说法中,恰当有()。
A. 所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
B. 控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
C. 控制本身的设计就是无效的
D. 内部控制运行有效

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