题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 注册会计师
题目详情:
发布时间:2023-10-23 23:59:19

[单项选择]下列有关审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。
A. 项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息
B. 项目组的全体成员必须参加项目组的讨论
C. 项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式
D. 项目组就由于舞弊导致财务报表重大错报的可能性进行讨论所得出的重要结论,应当形成审计工作底稿

更多"下列有关审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。"的相关试题:

[单项选择]下列有关项目组内部讨论的说法中,不正确的是()。
A. 项目组应当根据审计的具体情况,持续交换有关被审计单位财务报表发生重大错报可能性的信息
B. 项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性
C. 如果项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家,这些专家不用参与讨论
D. 参与讨论人员的范围受项目组成员的职责、经验和信息需要的影响
[单项选择]下列有关集团项目组对财务报表审计责任的说法中,错误的是()。
A. 集团项目合伙人及其所在的会计师事务所对集团审计意见负全部责任
B. 如果组成部分注册会计师基于集团审计目的对组成部分财务信息执行相关工作,应对所有发现的组成部分财务信息的问题、得出的结论或形成的意见负责
C. 如果组成部分注册会计师基于集团审计目的对组成部分财务信息执行相关工作,应对集团财务报表所有发现的问题、得出的结论或形成的意见负责
D. 集团项目组对整个集团财务报表审计工作及审计意见负全部责任,这一责任不因利用组成部分注册会计师的工作而减轻
[单项选择]下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。
A. 为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序
B. 注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序
C. 如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注
D. 在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
[单项选择]下列关于审计准备阶段说法错误的是()。
A. 审计人员在确定是否接受客户委托以前,应针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序
B. 审计人员在作出接受具体审计业务的决策后,应当与客户就相关条款如审计业务的性质、范围、审计收费等方面达成一致意见,并签订审计业务约定书
C. 风险评估程序是为了解被审计单位及其环境而实施的程序
D. 具体审计计划的内容包括:确定审计范围、计划审计业务的报告目标、时间安排和所需沟通的性质
[多项选择]下列有关项目组内部复核需要考虑的事项的说法中,恰当的有()。
A. 审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行
B. 重大事项是否已提请进一步考虑
C. 审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
D. 是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
[单项选择]下列有关询问被审计单位内部人员的说法中,错误的是()。
A. 询问治理层有助于注册会计师了解财务报表编制的环境
B. 询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序
C. 询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况
D. 询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施
[单项选择]下列有关审计抽样的说法中错误的是()。
A. 审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会
B. 如果对总体进行了分层,注册会计师通常使用均值估计抽样;比率估计抽样和差额估计抽样都要求样本项目存在错报
C. 在控制测试中会出现的是信赖不足风险和误拒风险,影响审计效率;在细节测试中通常出现的是信赖过度风险和误受风险,影响审计效果
D. 系统选样方法使用方便,并可用于无限总体,但使用系统选样方法要求总体必须是随机排列的,否则容易发生较大的偏差
[单项选择]下列关于独立审计准则说法错误的是()。
A. 独立审计准则由三个层次组成
B. 独立审计基本准则是独立审计准则的总纲
C. 第一、二层次的准则属于法定要求
D. 第三层次的准则具有强制性
[单项选择]下列有关货币资金审计的说法中错误的是()。
A. 注册会计师监盘库存现金的目的主要是证实其完整性
B. 注册会计师对结账日前后一段时期内现金收支凭证进行审计,主要的目的是为了确定现金收支的正确截止
C. 参加库存现金监盘的人员应包括出纳、会计主管人员和注册会计师
D. 注册会计师在审计中,应该关注是否存在质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项,如果存在,要考虑是否已做必要的调整和披露
[单项选择]以下关于审计时间安排的说法错误的是()。
A. “财务报表审计通常覆盖一定的期间,例如一年,而审计通常又要在期末后几个星期或者几个月才完成。因此,可以在会计期间早期至期末结束后的很长一段时间内任意时点执行审计程序。”这种说法是错误的
B. 执行审计程序的时间安排还要考虑审计证据的有效性和审计小组的人力充足性
C. 从某种意义上说,时间安排决策受被审计单位对审计完成时间要求的影响
D. 注册会计师通常会尽可能把存货盘点的时间安排在接近资产负债表日
[单项选择]下列关于审计业务约定书说法错误的是()。
A. 若审计业务委托人与被审计单位不是同一方的情形,签约主体仅为委托人
B. 约定内容涉及审计业务的委托与受托关系、审计目标和范围、双方责任等
C. 审计业务约定书属于书面协议,具有委托合同的性质
D. 审计业务约定书一经有关签约主体签字或盖章,在各签约主体之间即具有法律约束力
[单项选择]下列关于审计证据的说法中,错误的是()。
A. 审计证据包括构成财务报表基础的会计记录所含有的信息和其他信息
B. 会计记录中含有的信息本身并不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础,注册会计师还应当获取用作审计证据的其他信息
C. 审计证据包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量控制程序获取的信息
D. 注册会计师应当在每项审计工作中获取充分、适当的审计证据,以满足发表审计意见的要求
[多项选择]下列关于审计抽样的说法中,错误的有()。
A. 审计抽样适用于财务报表审计的所有审计程序
B. 统计抽样的产生并不意味着非统计抽样的消亡
C. 统计抽样能够减少审计过程中注册会计师的专业判断
D. 对可信赖程度要求越高,需选取的样本量就应越大
[单项选择]以下关于收集审计证据时间的说法错误的是()。
A. 对资产负债表账户而言,证据越接近于资产负债表日获取,通常越可靠
B. 对损益表账户而言,从被审计一段期间选取样本所获得的证据比从被审计的整个会计期间选取样本所获得的证据更可靠
C. 注册会计师在资产负债表日盘点有价证券所获得的证据比两个月前盘点更可靠
D. 从全年购货发票中随机选样,比仅从某季度购货交易中选取的样本更可靠
[单项选择]下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。
A. 内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动
B. 内部审计师可以直接与外聘审计师沟通
C. 内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用
D. 内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交
[多项选择]下列关于内部动机的说法中,说法错误的有()
A. 内动动机是指人们为了获得报酬或避免受到惩罚而行动
B. 内部动机的个体做出行动时完全被动的遵循外部规则
C. 内部动机是一种高度自主的动机类型
D. 内部动机的个体认识不到其工作行为与行为结果之间的联系
[单项选择]下列有关期中实施进一步审计程序的说法中,错误的是()。
A. 如果在期中实施了进一步审计程序,注册会计师应当针对剩余期间获取补充审计证据
B. 如果注册会计师在期中实施了进一步审计程序,由于被审计单位管理层有可能在注册会计师期中实施了进一步审计程序之后对期中以前的相关会计记录作出调整甚至篡改,因此,期中获取的审计证据可靠性较差
C. 如果在期中实施了进一步审计程序,注册会计师不需要针对剩余期间获取补充审计证据
D. 仅凭在期中实施的进一步审计程序很难获取有关期中以前的充分、适当的审计证据
[单项选择]下列有关存货监盘审计程序的说法中,错误的是()。
A. 对于已作质押的存货,向被审计单位债权人函证与被质押存货相关的内容
B. 对于受托代存的存货,实施向存货所有权人函证等审计程序
C. 对于因性质特殊而无法监盘的存货,实施向客户或供应商函证等审计程序
D. 被审计单位相关人员完成存货盘点后,注册会计师进入存货存放地点对已盘点存货实施检查程序
[单项选择]据内部审计准则规定,内部审计机构制定督导制度错误的提法是()。
A. 督导制度中应明确各级督导人员的责任
B. 督导的范围应涉及内部审计工作的各个方面
C. 这种督导是出于工作需要,针对事而不是针对人。
D. 督导的谨慎性原则可以完全消除审计风险

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码