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发布时间:2023-11-05 19:48:35

[单选题]以下审计程序中,属于银行存款测试的是( )。
A.获取或编制银行余额调节明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相等
B.对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核
D.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出

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[单选题]以下审计程序中,属于银行存款测试的是( )。
A.获取或编制银行余额调节明细表,复核加计是否正确,并 与总账数和日记账合计数核对是否相等
B.对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确 编制并经复核
D.检查是否存在未入账的利息收入和利息支出
[单选题] 以下审计程序不适用于控制测试的是( )。
A.函证
B.重新执行
C.检查文件记录
D.询问
[单选题]为了核实银行存款收付的截止期,不属于审计人员应当实施的审计程序的是() 。
A.审阅支票收入与送存记录及记录日期
B.查阅资产负债表日后银行对账单第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账
C.向开户银行进行函证
D.对资产负债表发生的银行存款收付业务进行审查
[判断题]审计人员在编制审计方案时,应当确定重要审计事项,根据审计事项重要程度分配审计资源属于审计的重要性原则。
A.正确
B.错误
[判断题]政府审计和社会审计都属于外部审计。( )
A.正确
B.错误
[简答题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。审计报告应包括哪些内容?
[判断题]审计报告,是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件。()
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。审计报告应包括( )等内容。
A.审计目标和范围
B.审计依据
C.审计发现
D.审计结论
E.审计建议
[判断题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A.审计报告
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计通知书
[判断题]审计证据,是指审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议,提供合理基础的全部事实。()
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。()
A.正确
B.错误
[判断题]25.内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件,是指()
A.审计证据
B.审计通知书
C.审计报告
D.审计计划
[单选题]注册会计师在对银行存款进行函证时,以下说法错误 的是( )。
A.应当对零余额账户进行函证
B.可以不对本期注销的账户进行函证
C.函证时,应当了解实际存在的银行存款余额,借款余额以 及抵押等情况
D.应当对所有银行存款账户进行函证

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