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发布时间:2024-05-26 06:27:55

[单项选择]进行项目监测加强内部审计的主要内容是()。
A. 培训监测人员
B. 传播材料预试验
C. 规划进展情况
D. 是否按项目要求使用资金
E. 系统化资料收集与保存

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[单项选择]进行项目监测加强内部审计的主要内容()
A. 培训监测人员
B. 规划设计项目
C. 传播材料预试验
D. 是否按项目要求投入资金
E. 规划进展情况
[单项选择]进行项目监测加强内部审计的主要内容是()。
A. 培训监测人员
B. 传播材料预试验
C. 规划进展情况
D. 是否按项目要求使用资金
E. 系统化资料收集与保存
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司应每()开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[单项选择]建设项目内部审计不包括()。
A. 设计管理审计
B. 社会审计
C. 工程招标审计
D. 投资决策审计
[单项选择]对审计工作作出合理安排是项目内部审计()阶段的任务。
A. 准备
B. 实施
C. 检验
D. 终结
[多项选择]建设项目内部审计的方法主要包括()。
A. 观察询问法
B. 假设问题求证法
C. 分析复核法
D. 实物观察与计量法
E. 抽样与详细审计结合法
[单项选择]被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
A. 审计机关
B. 内部审计协会
C. 单位主要负责人或者权力机构
D. 上级主管部门
[单项选择]某内部审计部门制定了公式,总审计成本=A+BX+CX2,X是内部审计资源,审计主管对X求出审计成本的最小值,可用的技术是:()
A. 线性规划
B. 最小二乘法
C. 微分学
D. 积分学
[单项选择]审计委员会交付内部审计主管完全遵守内部审计准则的责任。而审计主管的首要职责是完善章程。下列哪个事项符合审计独立性的陈述:()
A. 按季度向审计委员会报告所有的审计结果
B. 向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为
C. 确定组织内部控制系统的恰当性和有效性
D. 每月向管理层提交部门预算变动报告。
[单项选择]公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
A. 反馈控制;
B. 战略计划;
C. 政策与程序;
D. 前馈控制。
[多项选择]审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 股东的责任
D. 技术才能
[单项选择]最近一些年来,哪两个因素改变了内部审计人员和外部审计人员的关系,使得内部审计人员成为外部审计人员的工作伙伴而不是下属?()
A. 外部审计人员的责任增加和内部审计人员的专业技能增加。
B. 内部审计人员的专业技能增加和外部审计的日益经济性。
C. 更加依赖于计算机化会计系统和外部审计的日益经济性。
D. 审计机构的全球化和更加依赖于计算机化的会计系统。
[单项选择]为了改善审计与被审计方的关系,内部审计如何被感觉到是很重要的。工作中某些类型的态度有助于内部审计工作得到正确的理解。从管理的角度,下面哪种态度最有助于审计工作得到积极的理解?()
A. 客观的
B. 调查的
C. 怀疑的
D. 协商的
[多项选择]《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
A. 适当性
B. 合法性
C. 有效性
D. 真实性
[多项选择]《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
A. 对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C. 对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E. 对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F. 法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
[简答题]请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
[单项选择]内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准()
A. 没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查;
B. 确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益;
C. 确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额;
D. 假定审计范围内的内部控制是充分、有效的。

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