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发布时间:2023-10-04 11:17:36

[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()

更多"内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审"的相关试题:

[判断题]内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况。
[判断题]内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
[单项选择]行政事业单位的内部审计部门或岗位应当()检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。
A. 定期检查
B. 不定期检查
C. 定期或不定期检查
D. 每半年检查
[单项选择]商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向()、管理层或相关部门报告。
A. 董事会
B. 高管层
C. 上级机构
D. 监事会
[名词解释]内部审计
[单项选择]银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 审计委员会
[多项选择]审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A. 组织中的地位
B. 专业应尽义务
C. 技术才能
D. 职能范围
[简答题]内部审计准则
[单项选择]被监察单位不配合执法监察、对监察建议不提出异议又不落实整改的,监察部门应建议党组对其通报批评或对有关责任人员进行()
A. 责任追究
B. 停职检查
C. 行政处理
D. 责令辞职
[多项选择]丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
A. 组织中的地位
B. 职能范围
C. 技术才能
D. 专业应尽义务
[多项选择]根据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》(鄂农信发〔2007〕20号)的规定,对审计监督检查中,出现下列哪些情形之一的单位和个人,应予以批评并责令其纠正,情节严重的,给予单位主要负责人和直接责任人记过至开除或辞退处理;触犯刑律的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
A. 拒绝、阻挠、刁难审计人员开展审计检查。
B. 对审计工作人员进行打击报复。
C. 拒绝提供或不按规定报送与审计监督事项有关的资料,拖延、隐瞒、谎报情况。
D. 纵容、授意、指使、强迫有关人员隐瞒事实或弄虚作假。
[填空题]商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
[多项选择]按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:()
A. 与银行业金融机构业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致
B. 对每一营业机构的风险评估每年至少一次
C. 对每一营业机构的审计每两年至少一次
D. 对总部管理部门的审计每三年至少一次
[单项选择]注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。
A. 内部审计和注册会计师审计在工作上是完全一致的
B. 利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C. 内部审计的独立性比注册会计师审计差
D. 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
[多项选择]注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()
A. 内部审计是注册会计师审计的基础
B. 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
C. 内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性
D. 利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率
[多项选择]被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。
A. 检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B. 检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C. 检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D. 检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
[单项选择]为了有效完成内部审计工作,内部审计师首先需要具备的特质是( )
A. 具备相关财务经验
B. 保持独立性
C. 具备必要的知识
D. 以上都是
[判断题]商业银行应当建立内部控制的风险责任制,其中内部审计部门应当及时纠正内部控制存在的问题,并对出现的风险和损失承担相应的责任。()

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