更多"[单选题]以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点?"的相关试题:
[单选题]下列哪项不是管理人内部控制的原则( )
A.全面性原则
B.独立性原则
C.优先性原则
D.适时性原则
[单选题]下列哪项例证了内部控制的内在局限?
A.出纳员同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权
C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准
D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册
[单选题]下列哪项例证了内部控制的固有局限性?( )
A.会计主管同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C.公司赊销商品却没有适当的信用批准
D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
[单选题]监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子?
A.管理者经常比较部门的绩效和预算
B.数据处理管理部门定期生成关于非正常交易的例外报告,并且调查问题查找原因
C.数据处理管理部门定期调节处理数据的批控制总数和提交的数据的批控制总数
D.管理者让内部审计人员对现金交易的控制进行常规审计
[单选题]内部控制系统包括对资产的接触及记录的实物控制。以下哪项脱离了上述控制目标?
A.接触保险箱需要两名人员
B.只有仓库人员和一线的监督员可以接触原材料仓库
C.邮局汇集了已收到的支票清单
D.只有销售人员和销售监督员使用销售部门的汽车
[单选题]以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?
A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息。
B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成。
C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理。
D.提供了可能需要证实的间接审计证据。
[单选题]下述哪项不是影响定量调查的因素
A.问卷难易度
B.问卷形式和长度
C.资料评价方法
D.主办者身份
E.资料收集方法
[单选题]内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;
B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性;
C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序;
D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
[单选题]内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪项不是公司合并或取得另一公司的正当理由?
A.提高股票价格
B.实现多样化经营,增加利润
C.支持国家政策
D.降低生产成本
[单选题]下列哪项不是现况调查的目的
A.描述疾病或健康状况的"三间分布"
B.描述某些因素或特征与疾病的联系
C.确定某因素与疾病之间的因果联系
D.为评价防治措施效果提供科学依据
E.调查某地区患病的人群,以期早期发现病人
[单选题]下列哪项不是内部审计部门的典型职责?
A.检查和评估公司执行的作业
B.评估内部控制系统的充分性和有效性
C.有效地管理内部审计活动,为组织增加价值
D.设计并实施恰当的控制措施
[单选题]根据COSO报告,以下哪项是内部控制的最重要的要素。
A.风险评估
B.控制环境
C.控制活动
D.监控
[单选题]下列哪项不是尽职调查的内容:
A.业务尽职调查
B.财务尽职调查
C.法律尽职调查
D.信用尽职调查