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发布时间:2023-09-27 23:22:13

[单选题]被审计对象对内部审计报告有异议的,可自收到审计报告( )日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉。
A.45
B.30
C.15
D.60

更多"[单选题]被审计对象对内部审计报告有异议的,可自收到审计报告( "的相关试题:

[判断题]被审计人对审计报告存在异议的,应在收到审计报告之日起5个工作日内向审计机构申请复议。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,被审计单位对审计意见和审计决定存在异议的:
A.可在规定期限内向审计机构申请复议
B.可不进行审计整改
C.可向上级主管机构申请复议
D.可向审计委员会申请复议
[单选题]根据审计署《关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),为推进领导干部履职尽责,审计对象、期间、重点全覆盖:坚持离任必审,()对所属三级单位审计一遍。
A. 每1年
B. 每2年
C. 每3年
D. 每5年
[多选题]中国内部审计准则1201号-《内部审计人员职业道德规范》要求内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不得有下列行为( )
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[单选题]审计部门应当建立审计人员()审计制度,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计独立性造成的损害。
A.平行和交流
B.交流和交叉
C.交叉和更换
D.更替和交流
[判断题]审计组形成专项审计报告后应征求审计对象意见。审计对象应当自收到专项审计报告征求意见稿之日起10个工作日内提出书面反馈意见。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]审计事实确认书是审计组向派出审计部门报告审计任务完成情况和审计结果,对被审计对象做出评价并提出意见和建议的书面文件。
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行实行审计人员交流和交叉审计机制,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计()造成的损害。
A.积极性
B.独立性
C.严谨性
D.审慎性
[单选题]内部审计客体是审计对象的()、经营活动、管理活动和经济责任等。
A.财务活动
B.经济活动
C.监督活动
D.检查事项
[判断题]审计单位在实施审计项目后,向审计对象发出《审计告示》。
A.正确
B.错误
[单选题]审计机关对依法属于审计监督对象的 ( ) 进行审计。
A.单位
B.项目
C.单位、项目、资金
D.资金
[判断题]根据内部审计章程,审计组对全部审计事项审计完毕后,应及时编制审计报告并书面征求被审计单位意见。被审计单位应在规定时间内提交书面反馈意见,如无异议,可不回复。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,审计组一般应在实施审计前几天向被审计单位送达审计通知书,也可直接持审计通知书实施审计。
A.一天
B.二天
C.三天
D.四天
[判断题]审计机构应当按规定程序向被审计对象通报审计结果,并督促其整改。被审计对象应采取有效措施进行整改并追责,及时报告整改情况,并承担未对审计发现问题采取改进措施所产生的责任和风险。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计章程,内部审计机构实施审计时具有以下权限:
A.在被审计单位公共区域张贴审计公告
B.接收和处理诚信举报
C.将举报线索列入审计内容
D.要求被审计单位负责人签署配合审计的承诺书

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