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发布时间:2024-04-25 23:14:00

[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计定义为( ).
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动.
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务.会计及其他经营活动的内部组织.它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性来促进组织目标的实现.
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性来促进组织目标的实现.
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性.合法性和效益性进行审查.评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动.

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[单选题]6.《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[多选题]内部审计基本准则所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织( )。
A.完善治理
B.增加价值
C.实现目标
D.社会增值
[单选题]《中央企业内部审计管理暂行办法》对中央企业内部审计职能定义为( )。
A.A:保证、咨询。
B.B:监督、评价。
C.C:监督、保证。
D.D:评价、咨询。
E.略
F.略
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )
A.本单位的财务经理
B.本单位的财务部门
C.本单位的监事会
D.本单位主要负责人或者权力机构
[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有( )
A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B.提出纠正.处理违法违规行为的意见
C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移.隐匿.篡改.毁弃的会计资料
E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果
[判断题]中国内部审计准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以参照执行。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]商业银行应建立异议解决机制.对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至审计对象并归档保存.( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应根据年度审计计划,选派合格.胜任的审计人员组成审计组,收集和研究相关背景资料,了解审计对象的风险概况及内部控制,编制项目审计方案,组织审计前培训并在实施审计前向审计对象下发审计通知书.任何情况下,审计通知书都不得在实施审计时送达.( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员职业道德所涵盖的内容不包括( )。
A.A:职业品德。
B.B:职业纪律。
C.C:职业责任。
D.D:职业声誉。
E.略
F.略
[填空题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[单选题]( )是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性.合法性和有效性出具的书面文件.
A.审计通知书
B.审计工作底稿
C.审计报告
D.审计方案
[判断题]在编制好审计方案并获得批准后,内部审计师应根据审计方案实施审计.( )
A.正确
B.错误

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