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发布时间:2023-10-21 13:22:34

[单项选择]建立健全有效的内部控制应属于()。
A. 审计责任
B. 会计责任
C. 财政部门的责任
D. 股东的责任

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[单项选择]建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性的责任主体是()
A. 注册会计师
B. 监事会
C. 董事会
D. 股东大会
[单项选择]《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
A. 董事会
B. 管理层
C. 监事会
D. 全体员工
[单项选择]下列不属于内部控制评价应遵循的原则是()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 客观性原则
D. 适应性原则
[单项选择]下列不属于企业内部控制评价应遵循的原则的是()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 客观性原则
D. 谨慎性原则
[单项选择]下列选项中,不属于内部控制评价应遵循的原则的是()。
A. 多样性原则
B. 全面性原则
C. 客观性原则
D. 重要性原则
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[单项选择]下列选项中,属于企业应遵循的内部控制制度是()。
A. 《中国注册会计师执业准则》及其指南
B. 《中国注册会计师审计准则问题解答》
C. 《企业内部控制基本规范》
D. 《财务报表审计工作底稿编制指南》
[多项选择]内部控制评价应同时评价以下()内容。
A. 内部控制系统设计的有效性
B. 内部控制运行的有效性
C. 控制活动
D. 风险评估
[多项选择]寿险公司内部控制评价应遵循以下原则()
A. 全面性原则
B. 一致性原则
C. 公正性原则
D. 重要性原则
E. 及时性原则
F. 合理性原则
G. 高效性原则
[单项选择]以下不属于高级管理层应履行的内部控制职责是()。
A. 制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施
B. 负责明确设定可接受的风险水平
C. 负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
D. 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
[多项选择]寿险公司内部控制评价应从以下()方面进行
A. 健全性
B. 高效性
C. 稳定性
D. 合理性
E. 有效性
F. 监督性
[单项选择]寿险公司内部控制评价应从()三个方面进行
A. 健全性、稳定性、条理性
B. 健全性、合理性、有效性
C. 健全性、稳定性、合理性
D. 条理性、稳定性、有效性
[单项选择]董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。
A. 自我评估报告
B. 评价报告
C. 调查报告
D. 财务报告
[单项选择]控制环境是构成公司内部控制的基础,良好的控制环境有利于公司制度的有效执行,以下不属于内部控制环境内容的是()。
A. 经营理念和内控文化
B. 员工道德素质
C. 公司治理结构
D. 公司技术系统
[多项选择]农村合作金融机构内部控制评价应遵循以下原则()。
A. 全面性原则
B. 统一性原则
C. 独立性原则
D. 公平性原则
E. 及时性原则
[多项选择]证券公司内部控制应渗透到()等各个环节,确保不存在内部控制的空门或漏洞.
A. 决策
B. 执行
C. 监督
D. 反馈
[多项选择]证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括:()
A. 客户身份识别和风险等级划分制度
B. 信息隔离墙制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
E. 反洗钱保密制度和宣传培训制度
[多项选择]下列属于内部控制控制活动内容的有()。
A. 组织结构设置
B. 业务授权控制
C. 授权与责任分配方式
D. 职责分工控制
E. 独立检查

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